杭州市市松江區
工商部門業協同會
2018每年部部門預算
目 錄
一個部分 重慶市松江區地稅業結合會概述
一、主要崗位職責
二、部門管理部門預算工作單位包括
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
一、收益支出費用部門預算總表
二、個人收入預算表
三、收支預算表
四、不需要審批創收支出費用預算總表
五、通常情況下共公預算表財政部門補貼款開支結算的時候表
六、一樣公共性工程預算財務審批幾乎性支出竣工決算表
七、般公益性概算財政預算補貼款“三公”資金投入及單位啟動資金投入結余預算表
八、中央政府性貨幣基金部門預算財政局補貼款結余部門預算表
九、股權過負債的情形表
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
第四步部件 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區工商業聯合會概況
一、常見行政職能
ꦅ武漢市松江區深圳業連合會是中國現代我黨班子成員下的包括統戰性、生活性、民問性的大眾組合。是黨和區政府管控非公有制生活的助手下載。
🌟積極參與本區大量的政策文件解讀及重點現象的地理學商議,對有關系法相關法律規定和政策文件解讀策劃明確出謀劃策大家并授權委托貫徹落實情況實行,充分發揮參政議政、自由主義監查的的功效。
ও培育一枝捍衛中國大共產黨員的非公有制經濟條件體現英語務工人員隊伍管理,制作好體現英語務工人員政治思想規劃的介紹能力。
ℱ正確引導會員營銷關鍵到庭各國經濟時代基礎建設,樂于奉獻時代公益項目行業,公司推進先富幫后富話動,走一致貧富高架道路。
為開通會員出具新材料技術、數據信息、操作、法律規則、人工、內審、風投、咨詢服務項目等服務項目。
二、部門乃至每一位員工部門預算公司的組合
ཧ從費用預算基層單位分為看,滬市松江區工商注冊業聯和會部們部門預算例如:天津市松江區工商局業協力會本級結算的時候(公司室、開通會員科、廠家貼心服務科)。
編入天津市松江區工商行政業攜手會2018年末部門管理部門預算要制定區域的標準以及:
數字序號 |
院校名字 |
備注名稱 |
1 |
傷害市松江區工商局業聯辦會(本級) |
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第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
2018全年度使收入收支竣工決算總表
計量單位:萬余元
創收 |
支出費用 |
||
工作 |
結算的時候數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、財政性審批收益 |
444.03 |
一、通常情況共同貼心服務其他支出 |
313.92 |
中間:國家性投資基金工程預算財政預算付款 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、上級領導政府補貼工資 |
|
三、防御結余 |
|
三、事業上的工資 |
|
四、公共服務安全可靠其他支出 |
|
四、銷售薪資收入 |
|
五、學校撥出 |
|
五、附加政府部門繳納工資 |
|
六、小學科學的技術撥出 |
|
六、任何薪水 |
|
七、文化藝術體育課與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
八、中國社會切實保障和專業教育開支 |
58.36 |
|
|
九、醫療機構安全衛生與工作方案二孩撥出 |
12.74 |
|
|
十、低碳環保標準費用支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民片區支出費用 |
|
|
|
12、農林業水結余 |
|
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|
第十三、道路運輸配送支出費用 |
|
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|
十四、材料探勘資料等費用 |
|
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|
十八、商業功能功能業等費用支出 |
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十五、互聯網金融收支 |
|
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|
十八、扶持其余中北部開支 |
|
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|
二十、土地資源海上氣象條件等收入支出 |
|
|
|
第十九、房間切實保障支出費用 |
57.65 |
|
|
三十、糧油加工東西存儲收入支出 |
|
|
|
二五一、其它的收支 |
|
本年度工資收入加總 |
444.03 |
當年度支出費用自動求和 |
442.67 |
用衛生事業貨幣基金擬補收入支出表差額 |
|
節余分攤 |
|
本年結轉和盈余 |
7.85 |
年尾結轉和余額 |
9.21 |
總額 |
451.88 |
合計 |
451.88 |
2018全年納入結算的時候表
基層單位:余萬元
內容 |
年初薪資預估合計 |
財政預算撥付收益 |
上司經濟補貼純收入 |
事業上利潤 |
運作薪資收入 |
加盟企業單位上交國家個人收入 |
另一個收錄 |
||||
功能分類 |
考試科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
444.03 |
4440.03 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一半公眾提供服務總支出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
|
政黨黨派及地稅聯事務性 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
其他的自由主義黨派及工商所聯行政事務付出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會質量保障和擇業結余 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上的的單位離退職 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的行政處視野組織離養老 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構參公標準幾乎醫療保險服務保險服務納費教育支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業廠家專職年金激費開支 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府部門衛生事業方差不多醫療保險服務保險服務資金的經濟補貼 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生學與行動計劃生二胎結余 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業部門醫疔 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處公司醫學 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性標準醫用 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務教育支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革的實質支出費用 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款補助金 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
|
2018年末撥出竣工決算表
公司的:百萬元
內容 |
年初經費支出自動求和 |
大致費用支出 |
樓盤開支 |
繳納上級部門總支出 |
生產付出 |
對附帶企事業單位補助款費用 |
||||
功能分類 |
科目必稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般來說公共安全服務安全服務結余 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
|
君主制黨派及工商行政聯行政監察 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
相關民主制度黨派及深圳聯業務開支 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會后勤保障和求業撥出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業院校離養老金 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的財政事業上的標準離退職 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公機構核心頤養穩妥付費支出費用 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企業發展的單位新職業年金交費開支 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對企參公政府部門參公政府部門核心給養老安全私募基金的補助款 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務環衛與計劃方案生孩花費 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業機關單位醫用 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務公司的醫疔 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性組織醫療管理 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房質量保障開支 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革花費 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款補貼標準 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
2018本年度財政部門撥付薪資其他支出竣工決算總表
企業:萬的大寫
收入水平 |
結余 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
自動求和 |
大部分公眾工程預算財政預算補貼款 |
政府部性理財產品概算國庫付款 |
一、似的服務性決算財政局付款 |
440.03 |
一、一樣 公用服務培訓結余 |
|
313.92 |
|
二、人民政府性私募基金財政資金預算財政資金捐款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收入支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性穩定收支 |
|
|
|
|
|
五、的教育開支 |
|
|
|
|
|
六、小學科學方法費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育足球與傳媒業開支 |
|
|
|
|
|
八、發展保險和求業性支出 |
|
58.36 |
|
|
|
九、醫用衛生情況與策劃計劃生育工作費用 |
|
12.74 |
|
|
|
十、節水工業節能經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮居委收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通線物流運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘察數據信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、房地產業服務項目業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其他的省市其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋環境天氣等結余 |
|
|
|
|
|
十八、住宅保障措施開支 |
|
57.65 |
|
|
|
2、調味品物資供應自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二11、別的收入支出 |
|
|
|
本年度工資合計數 |
444.03 |
本年度其他支出預估合計 |
|
442.67 |
|
今年初財政局補貼款結轉和余額 |
7.85 |
年尾財政部門捐款結轉和節余 |
|
9.21 |
|
一般來說公共服務財政廳預算財政廳捐款 |
7.85 |
|
|
|
|
政府辦公室性基金投資概預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
451.88 |
合計 |
|
451.88 |
|
2018年中通常公共性預預算財政廳付款收入支出預算表
機關單位:萬是
樓盤 |
加總 |
基礎付出 |
產品結余 |
|||
實用功能類別 科目表數字 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
通常情況公共保障保障撥出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
|
政黨黨派及工廠聯事宜 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
99 |
許多民主化黨派及工商注冊聯事務性其他支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
208 |
|
|
世界安全保障和大學生就業付出 |
58.36 |
58.36 |
61.24 |
208 |
05 |
|
行政事務人事標準離退體 |
58.36 |
58.36 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口控制的行政管理事業性機關單位離退休年齡 |
3.21 |
3.21 |
|
208 |
05 |
05 |
機關標準事業上的標準通常社會養老商業險繳付支出費用 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
06 |
機關基層單位自己事業基層單位工作年金繳付總支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
07 |
對企業單位事業性企業單位最基本醫養保險行業母基金的補貼政策 |
2.28 |
2.28 |
|
210 |
|
|
醫學衛生學與規劃生肓性支出 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
|
財政衛生事業基層單位診療 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處計量單位醫療保健 |
11.36 |
11.36 |
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位的單位醫療服務 |
1.38 |
1.38 |
|
221 |
|
|
租賃房有效保障經費支出 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
|
房產深化改革經費支出 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房補貼政策 |
33.54 |
33.54 |
|
加總 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
2018年終常見公共性成本預算財政預算撥付大體收入支出部門預算表
組織:萬的大寫
工作 |
預估合計 |
考生接待費 |
公供勞務費 |
||
劃算總類 題目代碼 |
考試科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資有福利撥出 |
360.14 |
360.14 |
|
301 |
01 |
首要公司 |
57.09 |
57.09 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
132.25 |
132.25 |
|
301 |
03 |
年獎 |
39.63 |
39.63 |
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
10.40 |
10.40 |
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
10.59 |
10.59 |
|
301 |
08 |
機構參公計量單位總體社會養老安全費 |
27.25 |
27.25 |
|
301 |
09 |
職業的年金付費 |
25.62 |
25.62 |
|
301 |
10 |
教工最基本醫院保險行業交費 |
12.74 |
12.74 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一的社會保護繳納 |
2.28 |
2.28 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
24.10 |
24.10 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一工薪福利待遇費用支出 |
18.19 |
18.19 |
|
302 |
|
貨物和服務性收支 |
79.32 |
|
79.32 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
8.03 |
|
8.03 |
302 |
02 |
刷費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
13.50 |
|
13.50 |
302 |
16 |
訓練費 |
34.82 |
|
34.82 |
302 |
17 |
公務活動客服費 |
1.49 |
|
1.49 |
302 |
18 |
專業化用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
2.65 |
|
2.65 |
302 |
29 |
福利福利費 |
0.63 |
|
0.63 |
302 |
31 |
因公用車的工作運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
的出行費用的 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
40 |
稅金及額外花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品信息和工作其他支出 |
13.86 |
|
13.86 |
303 |
|
對個體和人家的補貼 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農牧業加工補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其余各人和家用的補助款收支 |
|
|
|
310 |
|
充分性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的機械設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信心手機網絡及圖片軟件折舊費最新 |
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310 |
13 |
公務活動車輛使用添置 |
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310 |
19 |
的道路交通手段添置 |
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310 |
22 |
隱約債務購買 |
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310 |
99 |
其他資金性付出 |
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預估合計 |
442.67 |
360.14 |
82.53 |
⛎2018年度目標一般來說公開概算財政廳補貼款“三公”資金投入及工商登記運轉資金投入費用支出 部門預算表
基層單位:萬是
通常情況下通用工程預算財政支出撥付“三公”費用 |
政府機關作業 資金部門預算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公買車購入及開機運行費 |
公務接侍接侍費 |
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小計 |
公務接待車輛 置辦費 |
公務接待小二租車 啟用費 |
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工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
18.08 |
1.5 |
1.49 |
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1.5 |
1.49 |
2018年中人民政府性新基金概預算財政性付款開支竣工決算表
企事業單位:萬
大型項目 |
預估合計 |
核心結余 |
新項目其他支出 |
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模塊幾大類 幾個會計科目編號 |
課程和科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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其他總支出 |
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229 |
08 |
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福彩快三發售銷量學校銷售業務費設置的性支出 |
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229 |
08 |
04 |
發福利大家營銷結構的國際業務費結余 |
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… |
… |
… |
… |
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累計 |
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注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末股權債務狀態表 |
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余額的單位:十萬 |
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量 |
價值 |
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期初數 |
年底數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、凈資產預估合計 |
—— |
—— |
92.28 |
90.42 |
(一)純凈水資本 |
—— |
—— |
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(二)固定的股本 |
—— |
—— |
76.36 |
72.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
792 |
792 |
46.12 |
46.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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ꦆ 尋常因公車輛租賃 |
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🍌 聯合執法值崗出行 |
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⛎ 特別的專業方法小二租車 |
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🦩 別使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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♉ 4.一些放置股本 |
—— |
—— |
30.24 |
26.34 |
ꦗ 減:連續折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
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(三)經常項目投資 |
—— |
—— |
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(四)在新建網工程項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形的資本 |
—— |
—— |
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𝐆 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別的凈資產 |
—— |
—— |
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二、債務加總 |
—— |
—— |
8.07 |
8.75 |
三、凈資源累計數 |
—— |
—— |
84.21 |
81.67 |
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園成都市松江區深圳業攜手會2018本年度利潤付出部門預算基本情形闡述
西安市松江區工廠業連合會2018🐈年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
二、對重慶市松江區工商局業合作會2018年中營收竣工決算狀況表明
上年收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。
三、關干東莞市松江區松江區工行業整合會2018半年度教育支出結算的時候癥狀說
上年🏅支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。
四、介紹廣州市松江區工商行業聯合會2018年終不需要付款薪水經費支出基本情形反映
濟南市松江區工商局業聯席會2018🐼年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
五、對於濟南市松江區工商部門業協同會2018本年基本上公共服務估算財務付款花費預算現狀請示報告
(一)一般的公開民政預算民政捐款其他支出竣工決算總體經濟癥狀
沈陽市松江區工商局業協力會2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
(二)一般來說通用工程預算財務補貼款收入支出結算的時候形式狀況
蘇州市松江區工商注冊業共同會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)
313.92🌱萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。
(三)正常公眾工程預算民政審批性支出預算準確現狀
東莞市松江區深圳業聯辦會2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:
1🍨、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。
2ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。
3🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。
4♕、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。
六、至于東莞市松江區工商注冊業聯合技術會2018全年通常現狀公共信息概算國庫撥付基本上費用支出 預算現狀闡明
濟南市松江區工商局業整合會2018🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:
1ꩵ、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。
2﷽、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。
3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。
七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政部門撥付其他支出竣工決算整體事情說明。
沈陽市松江區深圳業聯辦會2018ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。
2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。
(二)“三公”經費支出費用國庫審批支出費用部門預算大概狀況描述。
2018💖年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出1.49萬元。其中:
ღ國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、關于幼兒園重慶市松江區工行業合作會2018第四季度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算不需要撥付費用竣工決算的情況反映
滬市松江區深圳業合作會2018一年度無市政府性股權基金項目預算財政資金付款結余。
九、國有土地投資操作費用預算國庫捐款前提這說明
佛山市松江區工行業整合會2018一年度無集體所有制資產管理經營管理預決算財務撥付其他支出。
十、別的很重要法定程序的情況下說明怎么寫
(一)危險機關運動專項經費撥出情況
♐上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。
(二)國家集中采購開支癥狀
傷害市松江區工廠業聯合技術會2018💯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018ไ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車、住房層次性被占實際情況
1、配送車輛
東莞市松江區深圳業協力會無公務活動活動公務活動車,公務活動活動公務活動車保證量為零。
2、屋房
꧋載止2017年111月31日,沈陽市松江區地稅業聯合技術會運用的住房由區政府團隊事物監管局一致調派的的團隊土地使用權的住房為128萬平方米。
(四)決算績效評價標準化管理前提
𒁃上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
ꦅ一、國庫廳付款收入來源:指組織上全年從本級國庫廳相關部門達到的國庫廳付款,其中包括普遍公共服務決算表國庫廳付款和政府性性股票基金決算表國庫廳付款。
二、工作收錄:指工作公司的實施非常專業業務部工作試述輔助的工作要先拿到的收錄。
𒊎三、運作營收:指事業上的企業在專業技術銷售業務行為及輔助性行為認知能力展開非人格獨立分攤運作行為作為的營收。
四、各種效益:指組織獲取的除“財政支出補貼款效益”、“事業性效益”、“生意效益”等或者的效益。
五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度尚無完全、結轉到本年度按關干歸定延續應用的周轉金。
꧃六、年終結轉和余額:指上本年或此前本年估算規劃、因從客觀狀況引發變換沒法按原工作方案實現,需遲緩到而后本年按相關要求隨時的使用的成本。
ಞ七、差不多收支:指政府部門為得到保障培訓機構一切正常每天運轉、成功每天事情目標任務而形成的各個收支。
🌳八、投資項目其他經費性支出:指單位名稱為順利完成某些的行政機關工做任何或衛生事業經濟發展方向,在幾乎其他經費性支出之余情況的每一項其他經費性支出。
𝐆九、自主經營者結余:指事業心政府部門在專業化活動及輔助工具活動外展開非單獨的統計自主經營者活動再次發生的結余。
ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯11、機構進行勞務費總花費:指行政事務組織和定義公務接待員法管控的事業有成組織適用一般上公共服務預決算財務審批安排好的一般總花費中的日常工作公用設施勞務費總花費總花費。