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上海市松江區審計中心2019年度決算
信息來源: 發布信息事件:2021-08-13 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區審核機構

2019年末部門預算

 


目  錄

 

一是一部分 廣州市市松江區財務會計中央簡介

一、注意權責

二、單位設計

第二部分 上海市松江區審計中心2019年度決算表

一、收錄總支出竣工決算總表

二、收錄竣工決算表

三、花費結算的時候表

四、財政廳付款薪資收入教育支出部門預算總表

五、普通通用費用不需要捐款收支結算的時候表

六、一般來說公共信息概預算國庫捐款基本性收入支出部門預算表

七、普遍公共性工程預算財政廳付款“三公”接待費及行政單位電腦運行接待費撥出竣工決算表

八、政府性性理財產品費用財政性付款開支結算的時候表

九、股權負債率實際情況報告

第三部分 上海市松江區審計中心2019年度決算情況說明

第二步局部 動詞說明


第一部分    上海市松江區審計中心概況

 

一、最主要崗位職責

🐟武漢市松江區財務會計機構是松江區財務會計局的成員事業有成部門,通常責職是意義《部委財務會計守則》,認同松江區財務會計局委任,開展業務財務會計及財務會計考察工作上,幫助到完成任務別財務會計法定程序。

二、機構設置  

不同作出做工作崗位工作內容,天津市松江區審計局核心不設含有系統。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區審計中心2019年度決算表

2019全年收益其他支出結算的時候總表

基層單位:萬塊

納入

費用支出

品牌

結算的時候數

建設項目

預算數

一、通常公共服務預算表國庫付款薪資收入

270.20

一、大部分公用功能收支

205.19

二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算補貼款收入水平

 

二、外交史收支

 

三、上級部門補助金營收

 

三、國防教育教育支出

 

四、企事業薪資

 

四、公共服務人身安全收支

 

五、生產經營凈收入

 

五、培育費用支出

 

六、其他企業上交國家個人收入

 

六、科學的系統收支

 

七、另一收錄

 

七、技術 景區體育運動與文化傳媒費用支出

 

 

 

八、社會各界服務保障和求業結余

38.07

 

 

九、食品衛生安全經費支出

13.98

 

 

十、節能技術壞保費用

 

 

 

十一月、城鎮社群支出費用

 

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

 

 

 

十五、交通費運輸物流結余

 

 

 

十四、自然資源勘查企業信息等支出費用

 

 

 

第十六、房地產業的夜場服務等收入支出

 

 

 

十五、財富管理費用支出

 

 

 

十八、救助某些的地區其他支出

 

 

 

十七、自然生態能源海洋環境氣象局等其他支出

 

 

 

19、房產服務保障費用支出

11.79

 

 

2、糧油食品應急物資儲備庫經費支出

 

 

 

二十一月、災情防范及突發安全管理撥出

 

 

 

二十三、其它的費用

 

本年度收入來源自動求和

270.20

本年度付出預估合計

269.03

用人事資金挽救出入差額

 

余額重新分配

 

今年初結轉和盈余

2.27

年底結轉和盈余

3.44

總結

272.47

總金額

272.47


2019月度薪資結算的時候表

廠家:萬的大寫

工程項目

上年利潤預估合計

國庫補貼款凈收入

上級領導政府補貼凈收入

衛生事業個人收入

運營薪水

附加的單位上交利潤

許多收入來源

功能分類
科目編碼

項目名字大全

合計數

270.20

270.20

 

 

 

 

 

201

 

 

通常通用服務保障總支出

206.36

206.36

 

 

 

 

 

201

08

 

審計局工作

206.36

206.36

 

 

 

 

 

201

08

50

  事業心自動運行

206.36

206.36

 

 

 

 

 

208

 

 

市場得到保障和工作開支

38.07

38.07

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上基層單位離退休年齡

38.07

38.07

 

 

 

 

 

208

05

02 

  事業上的方離辭職

0.44

0.44

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門事業有成院校根本養老服務保險公司付費經費支出

25.87

25.87

 

 

 

 

 

208

05

06

  市直機關事業方方職業分析年金交款總支出

11.77

11.77

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生綠色健康費用支出

13.98

13.98

 

 

 

 

 

210

11

 

財政企業計量單位醫療管理

13.98

13.98

 

 

 

 

 

210

11

02

  創業企業醫療設備

13.98

13.98

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房基本保障教育支出

11.79

11.79

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房體制改革支出費用

11.79

11.79

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房公積金貸款

11.79

11.79

 

 

 

 

 

 


2019全年度收支結算的時候表

企業單位:上萬元

的項目

本年度總支出合計數

通常支出費用

樓盤其他支出

上交國家領導費用

經營管理費用

對附屬醫院院校補貼總支出

功能分類
科目編碼

學科名稱大全

總金額

269.03

269.03

 

 

 

 

201

 

 

通常公用設施服務經費支出

205.19

205.19

 

 

 

 

201

08

 

審核事物

205.19

205.19

 

 

 

 

201

08

50

  人事運動

205.19

205.19

 

 

 

 

208

 

 

社會中切實保障和求業收入支出

38.07

38.07

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業性部門離退體

38.07

38.07

 

 

 

 

208

05

02 

  事業性組織離養老

0.44

0.44

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關衛生事業機關單位大多養老生活保費納費教育支出

25.87

25.87

 

 

 

 

208

05

06

  廠家事業性廠家的職業年金繳納費用開支

11.77

11.77

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督鍵康費用支出

13.98

13.98

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上公司醫療服務

13.98

13.98

 

 

 

 

210

11

02

  事業心企公務員醫疔

13.98

13.98

 

 

 

 

221

 

 

自建房保駕護航費用支出

11.79

11.79

 

 

 

 

221

02

 

住宅改變收入支出

11.79

11.79

 

 

 

 

221

02

01

  往房社保公積金

11.79

11.79

 

 

 

 

 


2019每年財政教育支出審批凈收入教育支出部門預算總表

政府部門:來萬

工資收入

收支

工作

結算的時候數

樓盤

合計數

一般來說公眾概算財政廳捐款

政府性性新基金費用財政部門捐款

一、常見公開決算財政部門補貼款

270.20 

一、似的公眾服務的付出

205.19

205.19

 

二、市政府性基金投資工程預算民政審批

 

二、外交活動收支

 

 

 

 

 

三、民防付出

 

 

 

 

 

四、共同防護總支出

 

 

 

 

 

五、培訓總支出

 

 

 

 

 

六、實驗技木開支

 

 

 

 

 

七、特色文化親子旅游體育競技與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

 

 

八、社會性保護和就業前景經費支出

38.07

38.07

 

 

 

九、環衛良好花費

13.98

13.98

 

 

 

十、節省環保健康教育支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮居委總支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、城市交通貨物運輸開支

 

 

 

 

 

十四、市場勘察新信息等性支出

 

 

 

 

 

十六、工商業的快餐業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、財經付出

 

 

 

 

 

十八、支助另外城市付出

 

 

 

 

 

18、自然生態產品大海氣象局等其他支出

 

 

 

 

 

十八、房屋質量保障花費

11.79

11.79

 

 

 

四十、糧油食品工程設備與物資的存儲收入支出

 

 

 

 

 

二十一月、災害性有機廢氣及應急指揮工作管理費用

 

 

 

 

 

二12、另一個教育支出

 

 

 

當年度營收總計

270.20 

當年度結余預估合計

269.03

269.03

 

本年國庫審批結轉和節余

2.27 

年初財政廳捐款結轉和余額

3.44 

3.44 

 

一、一般來說公用設施費用國庫付款

2.27 

 

 

 

 

二、政府部性基金投資預算表財務付款

 

 

 

 

 

總共

272.47 

共計

 272.47

 272.47

 

 


2019本年度基本上通用概預算國庫審批撥出部門預算表

方:萬塊人民幣

工作

自動求和

基本性收入支出

內容費用支出

工作各類

題目代碼

課程和科目分類

201

 

 

應該共同安全服務費用支出

205.19

205.19

 

201

08

 

審核事宜

205.19

205.19

 

201

08

50

  企業發展啟動

205.19

205.19

 

208

 

 

社交保護和出去上班性支出

38.07

38.07

 

208

05

 

行政部門事業性單位名稱離退居二線

38.07

38.07

 

208

05

02 

  事業上的公司的離養老

0.44

0.44

 

208

05

05

  行政機關視野企機關事業單位一般頤養保險公司繳納費用付出

25.86

25.86

 

208

05

06

  機關行業參公行業事業年金付費性支出

11.77

11.77

 

210

 

 

干凈衛生身體費用

13.98

13.98

 

210

11

 

行政事務企事業企企業醫療管理

13.98

13.98

 

210

11

02

  事業性基層單位醫療管理

13.98

13.98

 

221

 

 

公房有效保障其他支出

11.79

11.79

 

221

02

 

公房轉型花費

11.79

11.79

 

221

02

01

  個人住房社保公積金

11.79

11.79

 

累計

269.03

269.03

 

 


2019本年般共公估算財務補貼款主要花費預算表

  公司的:萬是

工程

總計

工作人員專項資金

共公資金投入

社會經濟各類

專業科目編碼查詢

項目分類

301

 

薪資最新福利其他支出

262.76

262.76

 

301

01

  通常待遇

28.54

28.54

 

301

02

  津貼費補貼費

15.80

15.80

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  伙食費補助款費

10.24

10.24

 

301

07

  工作績效薪水

139.88

139.88

 

301

08

行政機關自己事業政府部門首要醫養穩妥納費

25.87

25.87

 

301

09

角色年金激費

11.77

11.77

 

301

10

人差不多醫療保障保費網上繳費

13.98

13.98

 

301

11

因公員醫學經濟補貼繳納費用

 

 

 

301

12

別的社會性服務保障交款

4.89

4.89

 

301

13

自建房公積金貸款

11.80

11.80

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  其他年薪員工福利付出

 

 

 

302

 

各種商品和提供服務開支

6.22

 

6.22

302

01

  辦公場所費

0.03

 

0.03

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手充值

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業維護費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.26

 

0.26

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  專業級資料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專業化油料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代為行業費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

3.82

 

3.82

302

29

  會員福利費

2.11

 

2.11

302

31

  公務活動專車運作養護費

 

 

 

302

39

  任何出行保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加相應費用

 

 

 

302

99

  某些商品銷售和服務項目撥出

 

 

 

303

 

對自己的和人家的補貼

0.05

0.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助款

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

各人畜牧業生產加工政府補貼

 

 

 

303

99

  任何對用戶和家用的補貼政策

0.05

0.05

 

310

 

股權投資性教育支出

 

 

 

310

02

  接待室機新購

 

 

 

310

03

  專屬機械設備購進

 

 

 

310

07

  信心互聯網及小軟件置辦更新系統

 

 

 

310

13

  公務活動專用車購置費

 

 

 

310

19

  其它的道路交通道具置辦

 

 

 

310

21

  文物保護單位和櫥窗陳列品購買

 

 

 

310

22

  無型資源購置費

 

 

 

310

99

  別資產投資性收支

 

 

 

總計

269.03

262.81

6.22

 


2019年末基本通用概算國庫捐款“三公”資金投入及行政單位開機運行資金投入教育支出部門預算表

組織:十萬

應該公共服務工程預算財政性撥付“三公”經費支出

單位使用

事業費結算的時候數

累計數

因公回國

(境)費

國家公務公務車購進及進行費

公務活動商務接待費

小計

公務活動出行用車

購進費

公務接待車輛租賃

程序運行費

財政預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

估算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年終現政府性貨幣基金成本預算國庫撥付結余竣工決算表

方:萬是

活動

總金額

基礎教育支出

工程項目開支

實用功能種類

科目表商品代碼

課程和科目明稱

229

 

 

任何撥出

 

 

 

229

08

 

幸運飛艇股票發行出售貸款機構業務范圍費讓的收入支出

 

 

 

229

08

04

發福利大家市場銷售貸款機構的銷售費收支

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

無市政府性股票基金預算表民政捐款支出費用的企事業單位,仍補齊該申請表式,并在本表正中間作下敘說明:

注:上海市松江區審計中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年資金外債情況下表

 

 

資金額機構:余萬元

 

數量

價格

本年數

歲末數

今年初數

年底數

一、資產投資總金額

——

——

8.39 

 7.99

   (一)變化股權

——

——

2.27

3.44

   (二)穩固金融資產

——

——

14.39

14.39

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

♎                2.統一機械(臺/套/輛)

 19

 19

14.21

14.21

ꦕ                     至少:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

ﷺ                                 般公務活動私車

 

 

 

 

𓃲                                 聯合執法值崗車輛

 

 

 

 

ℱ                                 特種車的專業技術人員性車輛使用

 

 

 

 

🍎                                 另一租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

๊               4.任何一定金融資產

——

——

0.18

0.18

✱        減:積累折舊率及減值需備

——

——

8.27

9.84

   (三)長年股份權投資項目

——

——

 

 

   (四)繼續企業債融資

——

——

 

 

   (五)正在新建建設項目

——

——

 

 

   (六)無形中資金

——

——

 

 

🦋        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (七)其它債務

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

2.27

3.44

三、凈凈資產累計

——

——

6.12

4.55

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區審計中心2019年度決算情況說明

 

一、關與沈陽市松江區內審平臺2019本年度效益支出費用預算基本狀態說明怎么寫

南京市松江區審計師重心2019🧔年度收入總計為272.47萬元、支出總計為272.47萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加52.45萬元。主要原因:人員經費政策性因素增長。

二、觀于北京市松江區內審機構2019全年度納入竣工決算情況發生代表

年初收入合計270.20萬元,其中:財政撥款收入270.20萬元,占100%。

三、觀于濟南市松江區財務審計中心站2019當年度收入支出部門預算情況報告就說明

本年度支出合計269.03萬元,其中:基本支出269.03萬元,占100%;項目支出無。

四、關與深圳市松江區財務審計核心2019當年度財政性審批年收入經費支出總體目標實際情況原因分析

滬市松江區審核核心2019𓂃年度財政撥款收支總決算272.47萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加52.45萬元,增長23.84%。主要原因:人員經費政策性因素增長。

五、光于佛山市松江區審計局重心2019年中一半公開費用財務付款開支竣工決算原因闡述

(一)基本服務性預算表國庫付款總支出結算的時候總體設計癥狀

東莞市松江區內部審計中2019✤年度一般公共預算財政撥款支出269.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加49.01萬元,增長22.28%。主要原因:人員經費政策性因素增長。

(二)通常通用費用國庫審批總支出竣工決算的結構具體情況

杭州市松江區內審中心站2019♕年度一般公共預算財政撥款支出269.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)205.19萬元,占76.27%;社會保障和就業支出(類)38.07萬元,占14.15%,衛生健康支出(類)13.98萬元,占5.20%,住房保障支出(類)11.79萬元,占4.38%。

(三)正常公眾成本預算財政資金審批總支出預算大概情況

滬市松江區內審中2019🍬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為319.75萬元,支出決算為269.03萬元,完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

表中:

1、基本公用設施服務支出費用(類)財務審計行政事務(款)事業有成正常運行(項)基本適用于:師事業費及平時的公用設施事業費。期初費用預算為233.35ও萬元, 支出決算為205.19萬元,完成年初預算的87.93%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

2♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:退休職工經費。年初預算1.49萬元,支出決算為38.07萬元,完成年初預算的25.72%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員無特殊情況支出。

3🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為38.16萬元,支出決算為25.86萬元,完成年初預算的67.77%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

4🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為15.26萬元,支出決算為11.77萬元, 完成年初預算的77.13%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

5𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為18.13萬元,支出決算為13.98萬元,完成年初預算的77.11%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

6⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為13.36萬元,支出決算為11.79萬元,完成年初預算的88.25%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

六、并于傷害市松江區審計師核心2019一年度一般的公開概預算財務撥付根本教育支出預算情況發生描述

沈陽市松江區財務審計重點2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款基本支出269.03萬元,包括人員經費262.81萬元,公用經費6.22萬元。基本支出中:

1、工資福利支出262.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資。

2、商品和服務支出6.22萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助0.05萬元,主要用于:托幼費。

七、關于上海市松江區審計中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財務審批總支出部門預算總體布局狀況說明書。

南京市松江區審計局中心站2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與2018年度一致。

(二)“三公”資金投入國庫付款費用結算的時候具體時候時候說明書。

濟南市松江區審核中2019年無“三公”預備費財政部門付款支出費用。

👍    1、因公出國留學(境)費收入支出0.00萬余元。全年度安排好因公出國旅游(境)團組0個、累加0游客量。

🦂    2、我們國家國家公務接待工作付出0.00萬余元(含外賓接受開支0W)。常見使用于公務接待室接待室批號0次,招待編制數0人數,這當中:接受外賓批號0次、客服統計人數0人數。

3、因公專車采購及正常運作保護費收支0十萬。這其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🥂因公私車運轉運營費用支出 0萬是。2019年,深圳市松江區內部審計主花費民政審批的因公租車享有量為0輛。

🌄    廣州市松江區審計局中無因公活動車輛租賃,因公活動車輛租賃保證量為零。


八、有關于北京市松江區審計師咨詢中心2019一年度現政府性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算財政性付款開支竣工決算情況下就說明

東莞市松江區審計師學校2019年無市政府性股權基金估算不需要撥付教育支出。

九、國企資本銷售概算財政性撥付原因表明

昆明市松江區財務會計機構2019一年度無國有制金融資本企業經營財政性預算財政性審批收支。

十、各種根本要點的情況報告解釋

(一)機關事業單位進行預備費支出費用事情

成都市松江區審核主2019半年度有機關程序運行事業費撥出。

(二)政府辦公室采購流程花費環境

滬市松江區審計中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)車子、住房個性化侵占條件

1、維修

截至2019年12月31日,天津市松江區審計師管理中心配送車輛保證量為零。

2、商品房

꧋截至2019年12月31日,上海市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為117平方米。

🌊政府部門實際價值50萬美金上述實用機0臺(套),計量單位價值觀100萬余元之內專業級主設備0臺(套)。

(四)預決算工作績效考評方法現象

2019年度計劃,本公司的無品牌花費成本預算,故無設立績效考核計劃工作管理的品牌。

第四部分    名詞解釋

 

♊一、不需要捐款利潤:指相關部門個部門當當年度度從本級不需要個部門拿得的不需要捐款,例如一般的服務性預決算不需要捐款和相關部門性債券預決算不需要捐款。

二、企業納入水平:指企業企行政單位開展渠道行業渠道移動以及其幫助移動得到的納入水平。

🧸三、生產效益:指事業有成廠家在專科銷售業務的生活簡答輔助的生活認知能力推進非獨立自主分攤生產的生活得到的效益。

🍎四、其他的個人純盈利:指方擁有的除“財政資金補貼款個人純盈利”、“視野個人純盈利”、“經營管理個人純盈利”等或者的個人純盈利。

五、年終結轉和盈余:就是指當年度還達成、結轉到上年按有觀法規隨時動用的專項資金。

💎六、歲末結轉和盈余:指年初度或此前每年預決算具體安排、因相對主義環境發生的轉化時未按原方案實行,需延長到以來每年按關于要求重新選擇的資金量。

七、常規結余:指政府部門為服務公司正常情況使用、達成守則的工作作業而產生的各類結余。

🌳八、項目流程付出:指部門為成功完成特殊的行政訴訟運行作業或人事趨勢階段目標,在基本性付出之上情況的各種付出。

🀅九、加盟收支:指視野院校在專業性游戲游戲活動組織及引導游戲游戲活動組織外面展開非自己計算加盟游戲游戲活動組織有的收支。

✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍒國慶、機關事業機關工作單位進行專項資金:指行政經營機關工作單位和按照公務接待員法經營的事業機關工作單位便用平常公共性預決算財政局撥付布置的基本性收支中的常規通用專項資金收支。

 

 

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