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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 正式發布用時:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

首個部位 深圳市松江區法令救助中心的慨況

一、主要是職責

二、組織機構設施

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、個人收入撥出預算總表

二、效益預算表

三、教育支出結算的時候表

四、財政性付款薪資收入費用竣工決算總表

五、平常公用工程預算財務捐款教育支出預算表

六、平常公用費用預算財政收入支出捐款大體收入支出預算表

ཧ七、通常通用預算表財政部門撥付“三公”經費預算經費支出及機關單位啟動經費預算經費支出經費支出結算的時候表

八、現政府性股權基金費用財政局撥付其他支出部門預算表

九、資源外債情況發生表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

四部門 動詞表述

 


一號的部分   北京市松江區法條支援服務中心概貌

 

一、一般職責

⛄管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、平臺設為

本機關機關單位是西安市松江區法官局員工參公事業機關機關單位,無設有職能部門。

 

 

第二名局部   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018季度工資經費支出部門預算總表

企業單位:來萬

納入

結余

工程

預算數

新項目

竣工決算數

一、財政支出補貼款薪水

780.59

一、應該公共性業務總支出

 

里面:政府辦公室性股權基金成本預算財政預算撥付

 

二、外交史性支出

 

二、領導補貼金薪水

 

三、國防安全開支

 

三、自己事業效益

 

四、共公衛生開支

671.68

四、開年收入

 

五、學校撥出

6.97

五、付屬行業上交國家收益

 

六、科學的的技術結余

 

六、另一收益

137.00 

七、文化知識體育健康與傳媒廣告收入支出

 

 

 

八、時代維護和學生就業費用

42.92

 

 

九、醫療保健衛生情況與籌劃養育支出費用

8.16

 

 

十、節電生態環保花費

 

 

 

五一、城鄉一體化社區服務中心開支

 

 

 

12、農業水收入支出

 

 

 

第十五、鐵路交通車輛撥出

 

 

 

十四、資原勘查信息內容等收支

 

 

 

第十、商業產品產品業等開支

 

 

 

十五、財富管理其他支出

 

 

 

二十七、救助其他地區劃分費用支出

 

 

 

十九、國土資源海底氣象預報等費用支出

 

 

 

十八、往房服務經費支出

187.87

 

 

四十、糧油加工武器裝備儲備量開支

 

 

 

二國慶、其它的其他支出

 

上年凈收入預估合計

917.59

上年性支出總計

917.59

用事業心新基金補上收入支出差額

 

余額確定

 

本年結轉和節余

0.69

年底結轉和節余

0.69

合計

918.28

總額

918.28



2018每年收益部門預算表

機關單位:萬是

 

工程

當年度營收合計數

財政局捐款盈利

上級部門補帖收入來源

創業薪資收入

營運收益

加盟工作單位上交使收入

其他的納入

功能分類
科目編碼

會計科目各稱

自動求和

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公眾平安收支

    671.68

671.68

 

 

 

 

🐎          -  

204

06

 

司法行政

    671.68

671.68

 

 

 

 

𝓀          -  

204

06

01

行政機關執行

    194.92

194.92

 

 

 

 

♔          -  

204

06

04

國家法律經濟援助

    476.76

476.76

 

 

 

 

ꩲ          -  

205

 

 

培育付出

       6.97

6.97

 

 

 

 

⛦          -  

205

05

 

培訓教育及培訓教育

       6.97

6.97

 

 

 

 

✱          -  

205

05

03

訓練費用

       6.97

6.97

 

 

 

 

🐲          -  

208

 

 

社會性得到保障和求業教育支出

     42.92

42.92

 

 

 

 

ღ          -  

208

05

 

人事部門事業上的企業單位離提前退休

     42.92

42.92

 

 

 

 

ဣ          -  

208

05

05

行政方事業方方基本性養老服務保費交費性支出

     17.17

17.17

 

 

 

 

ꦍ          -  

208

05

06

國家機關工作公司職業化年金網上繳費花費

     25.74

25.74

 

 

 

 

💜          -  

210

 

 

醫療器械衛生情況與記劃懷孕收支

       8.16

8.16

 

 

 

 

🦩          -  

210

11

 

行政管理事業性部門醫遼

       8.16

8.16

 

 

 

 

𓆏          -  

210

11

01

行政處機構醫療保健

       8.16

8.16

 

 

 

 

🅰          -  

221

 

 

公寓房保駕護航開支

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

房產改革方案性支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

往房公積金貸款

     20.98

20.98

 

 

 

 

꧑          -  

221

02

03

買房國家補貼

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018一年度收支結算的時候表

廠家:十萬

 

創業項目

本年度性支出預估合計

常規花費

工作撥出

上交國家領導收支

營業撥出

對所屬機構政府補貼總支出

功能分類
科目編碼

科目表各稱

自動求和

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公用健康收支

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

民事

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政處程序運行

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

國內的法律扶持

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

幼小銜接性支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

規陪及訓練

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

課程培訓其他支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

世界的保障和就業率花費

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政部門參公的單位離退體

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

危險機關事業上的公司的根本醫療保險服務保險服務付費支出費用

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

行政機關行業公司的行業年金交費結余

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

治療食品衛生與計劃書生孩收入支出

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政管理事業計量單位計量單位社區醫療

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

政府部門組織社區醫療

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

個人住房維護付出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

房屋教育體制改革教育支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

賣房補貼金

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018當年度財政廳撥付個人收入開支部門預算總表

院校:來萬

收益

總支出

該項目

竣工決算數

活動

合計數

一半公益性費用財政性付款

政府機關性資金民政預算民政審批

一、通常公益性費用財務捐款

780.59 

一、通常公共信息功能收支

 -  

 -  

 

二、當地政府性股權基金費用預算財政廳付款

 

二、國際關系費用支出

 -  

 -  

 

 

 

三、飲水機經費支出

 -  

 -  

 

 

 

四、共同安全的教育支出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、育兒教育其他支出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、科學能力能力付出

 -  

 -  

 

 

 

七、企業文化體育足球與新傳媒費用

 -  

 -  

 

 

 

八、社會化質量保障和就業前景性支出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、治療衛生情況與工作方案生小孩收支

 8.16

 8.16

 

 

 

十、節能公司低能耗性支出

 -  

 -  

 

 

 

國慶、城鄉建設小區費用支出

 -  

 -  

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 -  

 -  

 

 

 

第十五、公路網裝卸搬運其他支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、資源性勘查消息等費用

 -  

 -  

 

 

 

第十三、商用安全服務業大頭等費用支出

 -  

 -  

 

 

 

第十五、財富管理其他支出

 -  

 -  

 

 

 

十八、救助其他城市花費

 -  

 -  

 

 

 

18、國土局海洋生物氣象臺等撥出

 -  

 -  

 

 

 

十八、租賃房有保障支出費用

 50.87

 50.87

 

 

 

二十五、調味品材料物資收儲費用

 

 

 

 

 

二國慶、的費用支出

 

 

 

上年收入水平合計數

780.59

當年度收支自動求和

780.59

780.59

 

期初財政廳審批結轉和盈余

0.69

歲末財政性付款結轉和節余

0.69

0.69

 

 一般的公眾工程預算財政廳付款

0.69

 

 

 

 

 市政府性貨幣基金估算國庫付款

 

 

 

 

 

總結

781.28

合計

781.28

781.28

 


2018月度基本上共同結算的時候民政捐款結余結算的時候表

部門:萬塊

活動

加總

常見其他支出

項目教育支出

功能性分類別

課程編號規則

會計分類品牌

204

 

 

公共信息很安全費用支出

671.68

194.92

476.76

204

06

 

刑事

671.68

194.92

476.76

204

06

01

政府部門啟動

194.92

194.92

 

204

06

02

通常情況行政性治理公共事務

0.00

 

 

204

06

04

基層組織刑事金融業務

0.00

 

 

204

06

05

普法促銷

0.00

 

 

204

06

04

民法扶持

476.76

 

476.76

205

 

 

文化藝術培訓花費

6.97

 

6.97

205

05

 

出國培圳及培圳

6.97

 

6.97

205

05

03

專業培訓教育支出

6.97

 

6.97

208

 

 

社會化安全保障和學生就業付出

42.92

42.92

 

208

05

 

行政管理事業上的公司離退職

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口處理的行政部門單位名稱離退居二線

0.00

 

 

208

05

05

國家機關事業性標準基本的社區養老商業保險納費收支

17.17

17.17

 

208

05

06

機構事業上的單位名稱的職業年金繳納撥出

25.74

25.74

 

210

 

 

醫療器械衛生管理與年度計劃生孕結余

8.16

8.16

 

210

11

 

行政部門事業性企行政單位社區醫療

8.16

8.16

 

210

11

01

行政事務標準醫遼

8.16

8.16

 

221

 

 

房屋質量保障費用

50.87

50.87

 

221

02

 

公房制度改革教育支出

50.87

50.87

 

221

02

01

房間北京公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

賣房補助費

29.89

29.89

 

總金額

780.59

296.86

483.73


 

2018第四季度一半公用設施項目預算財政預算審批一般教育支出部門預算表

  公司:百萬元

 

品牌

總計

工人勞務費

公用設施專項經費

生活各類

課程和科目標識號

課程明稱

301

 

工資收入福利微信經費支出

 276.20

 276.20

 

301

01

  大多月工資

 29.64

 29.64

 

301

02

  津貼貼補貼補

 134.72

 134.72

 

301

03

  年終獎金

 37.09

 37.09

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

 -  

 -  

 

301

07

  業績考核年終獎金

 -  

 -  

 

301

08

部門創業廠家基本的社會養老保險公司保險公司費

 17.17

 17.17

 

301

09

專職年金交款

 25.74

 25.74

 

301

10

企業員工基本性醫療機構安全繳納

 8.16

 8.16

 

301

11

公務活動員醫療服務津貼付費

 -  

 -  

 

301

12

其他世界 維護納費

 2.70

 2.70

 

301

13

住宅房住房基金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療保障費

 -  

 -  

 

301

99

  某些月工資發福利開支

 -  

 -  

 

302

 

產品和精準服務付出

 20.52

 

 20.52

302

01

  接待室費

 6.52

 

 6.52

302

02

  油墨印刷費

 -  

 

 -  

302

03

  了解費

 -  

 

 -  

302

04

  消防手續期

 -  

 

 -  

302

05

  煤氣費

 -  

 

 -  

302

06

  電費繳費

 -  

 

 -  

302

07

  郵電通信費

 0.36

 

 0.36

302

08

  天然氣供暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業管理制度管理制度費

 -  

 

 -  

302

11

  出差補貼

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公出境(境)相應費用

 -  

 

 -  

302

13

  維修培訓(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  叉車租金

 -  

 

 -  

302

15

  會議通知費

 -  

 

 -  

302

16

  學習培訓費

 -  

 

 -  

302

17

  公務服務服務費

 -  

 

 -  

302

18

  專屬物料費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 -  

302

25

  專業化主要燃料費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務派遣公司費

 -  

 

 -  

302

27

  委托代理相關業務費

 -  

 

 -  

302

28

  總工會事業費

 2.38

 

 2.38

302

29

  有福利費

 10.45

 

 10.45

302

31

  公務活動專車運營保護費

 -  

 

 -  

302

39

  任何道路交通預算

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及額外成本費用

 -  

 

 -  

302

99

  各種商品是和業務費用

 -  

 

 -  

303

 

對自己和家居的補助款

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補帖

 

 

 

303

07

  醫療機構費津貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

自身現代農業分娩補助金

 

 

 

303

99

另外的他人家庭環境環境的經濟補貼結余

0.14

0.14

 

310

 

投資性性支出

 

 

 

310

02

  工作儀器租賃費

 

 

 

310

03

  通用型主設備新購

 

 

 

310

07

  短信手機網絡及電腦軟件購入內容更新

 

 

 

310

13

  國家公務租車租賃費

 

 

 

310

19

  同一道路輔助工具購進

 

 

 

310

22

  無型資源租賃費

 

 

 

310

99

  另外資本公司性其他支出

 

 

 

合計數

296.86

276.34

20.52



2018當年度基本共同費用預算國庫補貼款“三公”資金及單位執行資金結余部門預算表

政府部門:多萬元

基本上公共信息項目預算不需要撥付“三公”事業費

國家機關工作

資金竣工決算數

累計

因公回國

(境)費

因公出行用車采購及啟動費

國家公務服務費

小計

公務活動專用車購進費

公務接待車輛使用運營費

費用預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018本年政府機關性股權基金預竣工決算財務審批開支竣工決算表

企業單位:萬元左右

內容

累計

常見性支出

該項目花費

特點類別

考試科目代碼

會計分類稱呼

229

 

 

各種其他支出

 

 

 

229

08

 

中國福彩出版推銷組織業務部門費計劃的收支

 

 

 

229

08

04

會員福利時時彩推廣結構的的業務費結余

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中金融資產欠債前提表

 

 

總額公司的:億元

 

總數

意義

年終數

年初數

期初數

年底數

一、財力累計數

——

——

95.95 

 43.73

   (一)流動性資本

——

——

83.79 

 31.57

   (二)緊固債務

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

꧟                          平常國家公務私家車

 

 

 

 

🐲                          監察執勤點小二租車

 

 

 

 

𒁃                          防化工程專業水平公務車

 

 

 

 

ꦉ                          其它的出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🤡               4.另一不變財產

——

——

12.16

 12.16

൩        減:當年度固定資產折舊及減值提供

——

——

 

 

   (三)繼續的投資

——

——

 

 

   (四)正在新建建筑工程

——

——

 

 

   (五)無型資源

——

——

 

 

💯        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的基金

——

——

 

 

二、債務總金額

——

——

83.10

 27.56

三、凈股權預估合計

——

——

12.85

 16.17

 


三的部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🍃上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

♑本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

♑上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般來說通用工程預算財政部門撥付收支竣工決算總體布局條件

🐭上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)一樣通用不需要預算不需要撥付結余預算構成現狀

⛎上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)平常公用設施工程預算財政性付款支出費用竣工決算關鍵前提

ꦰ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1ꦡ、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2🅘、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3🐎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8💙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🐲上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2༺、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政廳撥付收支竣工決算環境承載力情況說明書。

꧙上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項法律法規”精神抖擻和厲行節省條件,進一歩嚴治管理“三公”經費支出成本。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

ꦅ公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”專項經費民政付款結余部門預算具體原因原因闡述。

2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        ෴上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        公務接受接受費費用支出 0.00萬余元。中僅:

💛我國國內公務活動服務收入支出0.00萬(含外賓客服費用支出 0.00來萬)。最主要用做到訪異地計量單位來松考察調研,共0批次線、0人數,其中的:接待室外賓0生產批號、0萬人次。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資本生產經營工程預算財政資金撥付問題就說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、某些至關重要事情的環境說明書

(一)行政機關正常運行經費預算性支出癥狀

🍌上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)政府性采購流程支出費用環境

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)汽車、經過特殊的占據環境

1、貨車

南京市松江區國家法律支助管理中心無公務接待接待公務接待車,公務接待接待公務接待車保證量為零。

2、房子

♕截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)財政預算考核管理系統情況

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

ꦫ完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


第4的部分   動詞解釋清楚

 

🥂一、不需要撥付營收:指單位名稱當年度從本級不需要部位授予的不需要撥付,具有通常公用設施估算表不需要撥付和政府機關性債卷估算表不需要撥付。

二、事業使利潤:指事業公司的發展技術業務部門活動非常輔助工具活動得到的使利潤。

꧒三、企業經營者納入:指創業廠家在專門保險業務活躍形式以及其輔助的活躍形式模版抓好非獨立性選擇企業經營者活躍形式提供的納入。

四、其余創收:指基層單位提供的除“財務補貼款創收”、“視野創收”、“企業經營創收”等本身的創收。

五、年末結轉和余額:意指當年度從未實現、結轉到上年按相關的法律法規馬上便用的資本。

ꩲ六、年尾結轉和余額:指當季度度或一年前季度概預算設計、因直接條件會出現會變化很大不可按原設計執行,需延長到之前季度按相關法律規定馬上應用的資金量。

▨七、核心花費:指政府部門為得到保障組織機構正常情況正常運轉、完全日常化上班日常任務而發生的各類花費。

▨八、的項目付出:指基層單位為完畢其他的財政視野責任或視野不斷發展任務,在差不多付出外產生的多種付出。

ꦆ九、合作營業總性支出:指參公公司在工程專業運動及外掛運動之余實施非獨力分攤合作營業運動有的總性支出。

🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒀰國慶、政府部門正常運作資金:指行政處部門和基準國家國家公務員法工作管理的事業上的部門應用正常通用費用預算財政廳捐款準備的常規結余中的日常性公供資金結余。

 

 

 


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