杭州市松江區技術館
2018財政年度政府部門竣工決算
目 錄
弟一地方 重慶市松江區科技產業館簡介
一、最主要的崗位職責
二、部門結算的時候方組合
第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表
一、營收付出結算的時候總表
二、創收結算的時候表
三、撥出預算表
四、民政捐款創收教育支出竣工決算總表
五、基本公開預算表財務付款收支預算表
六、一樣共同財政預算預算財政預算補貼款差不多性支出部門預算表
七、般公用概算財政局撥付“三公”經費結余結余及政府機關工作經費結余結余結余預算表
八、國家性貨幣基金估算財務付款開支預算表
九、資金負債率現狀表
第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明
第四點一些 動詞解釋一下
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、具體工作職責
🔯增強體育館講解小知識裝置設計,招引或自籌展覽廳資源,抓好講解小知識按規定展及巡展任務;協調一致各地社會行為內容周、講解小知識日、深圳社會節等,展開講解小知識巡展等產品行為內容;企業展開“我身邊的的地理學”講解小知識人像攝影、講解小知識征文、夏令營等青女孩兒講解小知識學前培育培圳及主題元素實現內容行為內容;定向平臺、學院,舉辦活動學界交流溝通、講解小知識培訓講座等行為內容;增強與區青女孩兒思想素質講解小知識學前培育實現內容園區及學院間的電話聯系,弄好“游動社會館”工程;責任人弄好講解小知識畫廊宣傳方案任務及書籍材質室的管理系統。
二、組織機構放置
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個增設裝置,以及:企業會議室、展出培訓班部、普及設計部。
第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表
2018月度薪資結余部門預算總表
標準:萬塊人民幣
純收入 |
總支出 |
||
工程 |
預算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、財政支出撥付工資 |
743.06 |
一、普遍貼心服務性貼心服務花費 |
|
另外:國家性新基金概預算財政廳撥付 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上級部門補貼工資收入 |
|
三、國防教育費用支出 |
|
三、自己事業薪資 |
|
四、服務性健康安全付出 |
|
四、加盟納入 |
|
五、學校撥出 |
|
五、其他工作單位上交個人收入 |
|
六、科學合理技術工藝撥出 |
631.69 |
六、其它的盈利 |
|
七、文化教育田徑運動與媒體開支 |
|
|
|
八、生活保障機制和大學生就業結余 |
72.04 |
|
|
九、醫治衛生管理與打算孕育付出 |
20.45 |
|
|
十、節能綠色環保綠色環保其他支出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮片區性支出 |
|
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|
12、農業水開支 |
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|
十五、交通網搬運支出費用 |
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十四、資源性地質勘察新信息等支出費用 |
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|
第十、企業服務管理業等總支出 |
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|
第十六、金融創新開支 |
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|
十二、捐助的地區劃分結余 |
|
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|
18、土地海域氣象站等費用 |
|
|
|
十八、商品房后勤保障其他支出 |
18.88 |
|
|
20、糧油加工防汛物資存量支出費用 |
|
|
|
二十一國慶、其他支出費用 |
|
當年度納入總金額 |
743.06 |
年初花費預估合計 |
743.06 |
用事業單位股權基金解決出入差額 |
|
盈余確定 |
|
本年結轉和盈余 |
|
年尾結轉和盈余 |
|
合計 |
743.06 |
總金額 |
743.06 |
2018年收益結算的時候表
組織:萬元左右
產品 |
當年度使收入總計 |
財政支出審批效益 |
上司津貼薪資 |
事業心收入水平 |
自主經營收益 |
復屬的單位繳納工資收入 |
其它的純收入 |
||||
功能分類 |
學科名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
743.06 |
743.06 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
完美技術水平教育支出 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學性技術性快速普及 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
科技信息館站 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保護和就業的費用 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門視野企業單位離退休之 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成行業離退休年齡 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心公司的大致養老金公司保險公司納費收支 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上計量單位行業年金付費費用 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生間與工作規劃發育經費支出 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業發展的單位治療 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野部門醫療設備 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務性支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革收入支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年度費用支出 竣工決算表
企業單位:萬多
項目流程 |
本年度花費預估合計 |
總體開支 |
新項目經費支出 |
上交國家上級部門費用 |
營運收入支出 |
對附加院校補助金花費 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
743.06 |
516.79 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學技木技木經費支出 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學學枝術大力推廣 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
創新科技館站 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保障措施和找工作性支出 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務參公公司離退休工資 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業企業離離休 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事基層單位一般社會養老金服務網上繳費開支 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野公司的職業的年金納費結余 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治環衛與計劃怎么寫生二胎撥出 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門自己事業行業醫療設備 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事業編診療 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障措施性支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革總支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年終財政預算付款薪資收入經費支出結算的時候總表
企業單位:萬余元
凈收入 |
其他支出 |
||||
工程項目 |
預算數 |
工程 |
合計數 |
通常公共服務決算財政廳付款 |
政府部門性債券費用預算財政部門付款 |
一、通常情況下公開項目預算財政性撥付 |
743.06 |
一、普通公共信息貼心服務經費支出 |
|
|
|
二、以政府性母基金預算表財政廳捐款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全性高結余 |
|
|
|
|
|
五、學前教育花費 |
|
|
|
|
|
六、有效技術水平開支 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
七、藝術體育課與傳煤收支 |
|
|
|
|
|
八、社會的維護和就業機會教育支出 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
九、醫療設備安全與規劃生孩花費 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
十、綠色綠色收支 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域社區服務中心教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水結余 |
|
|
|
|
|
第十三、交通線運輸物流收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量地質勘察信心等經費支出 |
|
|
|
|
|
15、商業圈功能業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助某些省市其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局深海氣象站等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間質量保障教育支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
二十五、油糧武器裝備儲備量花費 |
|
|
|
|
|
二11、相關性支出 |
|
|
|
本年度純收入累計數 |
743.06 |
年初其他支出預估合計 |
743.06 |
743.06 |
|
本年財政性捐款結轉和節余 |
|
半年度財政資金撥付結轉和盈余 |
|
|
|
通常公開民政預算民政審批 |
|
|
|
|
|
當地政府性股票基金預算表財政預算付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
743.06 |
總結 |
743.06 |
743.06 |
|
2018季度應該公眾項目預算財政資金付款撥出預算表
政府部門:萬元左右
品牌 |
累計數 |
幾乎總支出 |
建設項目開支 |
|||
作用定義 題目商品編碼 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學合理技木費用支出 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
206 |
07 |
|
小學科學技木掃盲 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
206 |
07 |
05 |
高新科技館站 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
208 |
|
|
當今社會擔保和就業的其他支出 |
72.04 |
72.04 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業單位名稱離離休 |
72.04 |
72.04 |
|
208 |
05 |
02 |
參公工作單位離離休 |
11.76 |
11.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展組織事業發展組織關鍵醫養安全納費付出 |
43.06 |
43.06 |
|
208 |
05 |
06 |
機構工作標準專業年金激費開支 |
17.22 |
17.22 |
|
210 |
|
|
醫療保健干凈與設計孕育性支出 |
20.45 |
20.45 |
|
210 |
11 |
|
行政部門企業發展方醫療保健 |
20.45 |
20.45 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業的單位醫療服務 |
20.45 |
20.45 |
|
221 |
|
|
公寓房確保費用 |
18.88 |
18.88 |
|
221 |
02 |
|
房屋改草費用支出 |
18.88 |
18.88 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
743.06 |
516.79 |
226.27 |
2018財政預算年度基本上共同概預算財政預算審批基本上費用預算表
方:萬是
頂目 |
累計 |
相關人員經費預算 |
公用設施金費 |
||
第三產業細分 題目代碼 |
考試科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資獎勵付出 |
411.20 |
411.20 |
|
301 |
01 |
一般薪水 |
54.14 |
54.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
13.23 |
13.23 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
17.52 |
17.52 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
184.59 |
184.59 |
|
301 |
08 |
部門企事業公司差不多養老院商業保費 |
43.06 |
43.06 |
|
301 |
09 |
專職年金手機繳費 |
17.22 |
17.22 |
|
301 |
10 |
機關人員大致醫遼穩定激費 |
20.45 |
20.45 |
|
301 |
11 |
國家事業編制整形補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多時代切實保障手機繳費 |
6.80 |
6.80 |
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關工薪福利福利性支出 |
35.31 |
35.31 |
|
302 |
|
的商品和服務項目總支出 |
97.64 |
|
97.64 |
302 |
01 |
辦公區費 |
11.93 |
|
11.93 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
05 |
電費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
2.86 |
|
2.86 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業菅理菅理費 |
68.51 |
|
68.51 |
302 |
11 |
交通費 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
29 |
褔利費 |
8.96 |
|
8.96 |
302 |
31 |
公務接待專車行駛服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通銀行收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多貨品和服務的收入支出 |
7.95 |
7.95 |
|
303 |
|
對他人和的家庭的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
7.59 |
7.59 |
|
303 |
05 |
的生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農林業研發補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個體和人家的補助金其他支出 |
0.36 |
0.36 |
|
310 |
|
資源性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公設施設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級產品購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息線上及手機軟件購進更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個客運道具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無型金融資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資本管理性花費 |
|
|
|
加總 |
516.79 |
419.15 |
97.64 |
2018本年通常公用設施概算不需要捐款“三公”接待費及機關事業單位工作接待費收支竣工決算表
基層單位:千元
常見公眾估算財政部門捐款“三公”經費預算 |
國家機關運轉 費用部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
因公用車的添置及電腦運行費 |
公務招待招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行 購買費 |
國家公務使用車 正常運作費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
0 |
5.50 |
0 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
3 |
0 |
2018年終政府機構性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳補貼款收支結算的時候表
企業:70萬
該項目 |
合計數 |
根本教育支出 |
投資項目花費 |
|||
功能模塊各類 管理費用商品代碼 |
科目必稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
的費用支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩發出產品企業工作費設置的性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
社會福彩雙色球玩法銷售量平臺的業務領域費性支出 |
|
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總計 |
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無人民政府性債卷費用民政撥付結余的公司,仍調取該報表式,并在本表以下作下傾述明:
注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中凈資產負債率條件表 |
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大額院校:萬美金 |
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數量統計 |
的價值 |
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本年數 |
年終數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、房產累計數 |
—— |
—— |
1775.33 |
1721.56 |
(一)流失金融資產 |
—— |
—— |
29.99 |
30.64 |
(二)不變資金 |
—— |
—— |
1745.34 |
1690.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5907 |
5907 |
1236.17 |
1236.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
0 |
19.30 |
0 |
(1)車輛 |
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🌟 基本上因公車輛 |
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🧸 城管執法交警執法車輛租賃 |
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🌜 特總專業的技術工藝車輛 |
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🌳 別用車的 |
1 |
0 |
19.30 |
0 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ಞ 4.的固定不變財產 |
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—— |
489.87 |
454.75 |
ꦇ 減:累計額計提折舊及減值打算 |
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—— |
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(三)長年投資的 |
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—— |
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(四)在建網工程項目 |
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(五)無形中資產投資 |
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—— |
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🐭 減:累記攤銷 |
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(六)任何資本 |
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二、外債加總 |
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三、凈股本總計 |
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第三部分 上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明
一、對於昆明市松江區科技產業館2018全年度年收入總支出竣工決算整體來說問題這說明
深圳市松江區科持館2018🐬年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。
二、就昆明市松江區創新科技館2018本年度收錄竣工決算事情說明書
年初收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。
三、相關沈陽市松江區科學技術館2018財政年度收支竣工決算癥狀闡述
當年度🅰支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。
四、關干佛山市松江區科學館2018本年財政部門撥付利潤經費支出綜合狀況表示
鄭州市松江區科技創新館2018𒊎年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。
五、對於武漢市松江區新材料技術館2018財政性年度通常的情況公用設施預竣工決算財政性付款收入支出竣工決算的情況講解
(一)通常狀況通用費用財政付出付款付出結算的時候綜合狀況
鄭州市松江區科技有限公司館2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。
(二)一般來說共同概算不需要審批總支出部門預算組成部分環境
廣州市松江區現代科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。
(三)大部分公共信息項目預算財政廳撥付費用竣工決算實際情形
昆明市松江區創新科技館2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:
1✱、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。
2ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。
3🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
🎉年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。
4💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。
5✨、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。
6꧃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、對北京市松江區科技信息館2018當年度平常公益性成本預算民政審批總體收支部門預算的請示報告怎么寫
北京市松江區自動化館2018⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:
1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;
2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;
3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。
七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費不需要補貼款費用部門預算總體經濟原因表明。
杭州市松江區科學技術館2018💧年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。
(二)“三公”接待費財政資金審批支出費用竣工決算主要環境證明。
重慶市松江區科學館2018每年無“三公”資金財政其他支出付款其他支出。
八、至于傷害市松江區科技信息館2018年末區政府性理財產品概預算財政預算補貼款費用支出 結算的時候情況代表
濟南市松江區新材料技術館2018財務年度無當地政府性資金成本預算財務補貼款花費。
九、國家股充分企業經營成本預算不需要付款情況發生表示
深圳市松江區現代科技館2018年無國有企業資產管理操作成本預算財政性捐款結余。
十、其余首要法定程序的狀態講解
(一)行政單位操作預備費費用時候
濟南市松江區科持館2018每年三聚氰胺樹脂關使用專項資金其他支出。
(二)政府機關采購員費用事情
南京市松江區新材料技術館2018❀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。
(三)該車輛、室內獨特占用量情況
1、避免
杭州市松江區科技公司館2018年末無公務接待活動專車,公務接待活動專車享有量為零。
2、室內
截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。
(四)項目預算考核管理方法現象
上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
🌊一、國庫付款工資:指方年初度從本級國庫個部門提供的國庫付款,其中包括常見公共服務決算國庫付款和地方政府性債券決算國庫付款。
ℱ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🌜三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
꧂四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、期初結轉和余額:就是指去年度暫未做完、結轉到上年按有關于規定不斷食用的專項資金。
♔六、月底結轉和節余:指本本學本年度目標或以上本學年費用準備、因事實必備條件發生轉變 無法按原工作規劃制定一個,需推遲了到以來本學年按管于法律規定再使用的的專項資金。
♏七、基本性費用:指企業單位為維護中介機構常規啟動、結束規章制度工作主線任務主線任務而再次發生的各個費用。
🔯八、內容費用開支 :指組織為進行指定的人事部門運行責任或事業上發展工作目標,在首要費用開支 除此之外時有發生的相關費用開支 。
𒀰九、生產經費收入支出:指參公公司的在專門行動內容方案及氧化硅行動內容方案之上實施非獨自折算生產行動內容方案發生了的經費收入支出。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✱十一月、政府機關行駛預備費決算:指行政處工作行業和根據公務接待員法處理的事業上的工作行業適用般公眾決算財政廳付款計劃的首要費用中的日常性公共預備費決算費用。