上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、包括職能部門
二、醫療機構使用
三、概預算編制工作說明書
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、重要性情形介紹
第十五、該項目工作績效情況表
重慶市松江區我們政府機構外事辦公場所室單位基本職能作用
🧸沈陽市松江區大家市中央政府機構部位外事辦室室是經理主管全歐美地方事運行任務上的區市中央政府機構部位構成的部位,互相會是總共中央松江區委還有其外事外宣運行任務上上司小隊的運行任務上安排化平臺。其一般責職是:(一)推進下達管于外事運行任務上的基本方針、策略和民法、標準、條例,并組合本區實際效果,安排化頒布管于省會城市性標準、條例和策略。(二)全權否則來松網絡訪問的核心外賓的客服運行任務上同時全權否則多國駐華國際關系人群來松做出境留學家公務活動的規劃運行任務上;全權否則統等規劃區上司報考非經濟貿易外事活動。(三)全權否則本區與歐美地方團結關系省會城市或中北部交朋友活動的安排化、方法崗位、命令及綜合評估性運行任務上;全權否則與歐美地方省會城市市中央政府機構部位發展團結關系交流活動與配合;命令本區外事客服、對國際關系往及外事游覽點項目建設運行任務上。(四)全權否則本區人群因公出境留學和赴中國我們北京、澳門特意人事部分區的歸口方法崗位運行任務上;按照管于規則,批準或申核管于部位安排的出境留學及赴中國我們北京、澳門特意人事部分區團組兩個人群運行任務上;全權否則整理因公出境留學人群的有效護照和申請處工院作簽證及因公人群赴中國我們北京、澳門特意人事部分區的澳門通行證整理證的發證及簽注;全權否則整理區上司出訪報批等問題;全權否則本區正式請方法崗位運行任務上。(五)命令基層人員外事運行任務上安排化平臺的的業務運行任務上;全權否則外事鄉鎮干部國際新形勢、正式策略、外事遵守記律等的方面的教導與培訓班運行任務上;監察、查檢外事遵守記律的下達情況報告,配合區管于部位整理違背外事遵守記律、嚴重侵害地方合法權益和誠信度的巨大案例。(六)方法崗位、命令松江區大家正式團結關系行業協會等市場經濟社團運行任務上。(七)全權否則總共中央松江區委外事、外宣運行任務上上司小隊外事辦室室的守則運行任務上。(八)承辦單位區市中央政府機構部位交辦的相關問題。
武漢市松江區百姓市政府外事辦公區室中介機構設定
🐽上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 單位標題標題 | 備注欄 |
1 | 東莞市松江區中國政府機構外事辦公區室 |
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2 | 南京市松江區國外交流溝通心中 |
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名稱解悉
🐻(一)基礎收支預決算:是地市級預決算管理相關部門及所在區域預決算廠家為安全保障其設備正確正常運轉、已完成定期作業釣魚任務而建制的年末基礎收支進度表,分為技術人員接待費和共公接待費幾部分。
🍎(二)大型項目收支估算:是市里估算主觀團隊及隸屬關系估算機構為達到行政部門工作的神器任務、衛生事業成長壯大目的或鎮政府成長壯大戰略決策、當前目的,在主要收支認知能力編制工作的年收支計劃方案。
🦩(三)“三公”預備費:是與市里國庫有預備費領撥有關的部門管理和員工概決算企事業公司動用市里國庫補貼款規劃的因公出境(境)費、因公活動活動接待廳作業處小二租車租賃費及運動費、因公活動活動接待廳作業處接待廳作業處費。但其中:因公出境(境)費首要規劃機關公司及員工概決算企事業公司員工的國際上金進行合作溝通、非常大內容恰談、境外支付指導學習進修等的國際上金旅費、國外的中小城市間公共鐵路交通補貼、宿舍費、食堂菜費、指導費、公雜費等收支;因公活動活動接待廳作業處接待廳作業處費首要規劃在國內性非常專業會議通知、我國非常大政策解讀調研方案、專項督查排查各類外事團組接待廳作業處溝通等制定因公活動活動接待廳作業處或實施業務部的需求宿舍費、公共鐵路交通補貼、食堂菜費等收支;因公活動活動接待廳作業處小二租車租賃費及運動費首要規劃事業編內因公活動活動接待廳作業處來往車輛的拆卸自動更新,各類代替規劃市區因公公出、因公活動活動接待廳作業處文件格式互相交換、平時作業實施等的需求因公活動活動接待廳作業處小二租車助燃劑費、修理費費、在街上過路的墊資費、商業險費等收支。
ꦦ(四)政府機關進行自己事業費:指行政處計量標準和圖案填充公務接待員法管理方法的自己事業計量標準的使用大部分共公概預算不需要捐款擬定的一般資金投入花費中的守則共用自己事業費資金投入花費。
2018年廣州市松江區人艮團隊外事辦公區室團隊預算表編制數情況說明
2018🐻年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🎃、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🌳公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3ꦚ、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🧔、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5𒅌、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9ꦉ、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年個部門財務出納收入支出表項目預算總表 |
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| 規劃職能部門:南京市松江區市民政府機關外事商務公司辦公室 | 機關單位:元 |
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| 本年度盈利 | 年初總支出 |
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| 大型項目 | 財政預算數 | 該項目 | 費用預算數 |
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| 一、財政支出審批收入來源 | 8,348,790.02 | 一、 | 一般的公共信息服務付出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 基本服務性概算錢 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會發展有保障和自主創業支出費用 | 206,838.21 |
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| 2. 地方政府性投資基金 |
| 三、 | 醫疔衛生情況與進度表發育支出費用 | 78,532.23 |
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| 二、教育事業收錄 |
| 四、 | 個人住房服務保障付出 | 231,415.08 |
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| 三、企業發展標準合作經營個人收入 |
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| 四、另一盈利 |
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| 收益總結 | 8,348,790.02 | 付出總結 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部位收益決算總表 |
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| 事業編職能部門:天津市市松江區大家部門外事辦公區室 |
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| 機構:元 |
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| 產品 | 凈收入預算表 |
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| 性能區分會計科目編號 | 功用分類別管理費用分類 | 總金額 | 不需要審批年收入 | 自己事業創收 | 事業發展單位名稱 | 某個收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作利潤 |
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| 201 |
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| 通常公共貼心服務貼心服務費用 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦工廳(室)及有關系組織機構事務處理 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政工作 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本上行政控制控制事務管理 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業工作 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場保證和工作總支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處工作工作單位離退休工資 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的財政標準離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關創業基層單位大致頤養天年保險行業交費撥出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業上廠家職位年金交款費用支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務監督衛生監督與計劃方案二孩撥出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務人事公司的醫療衛生 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關行業醫療器械 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上機構醫院 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房保護付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房教育體制改革總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門花費概預算總表 |
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| 事業單位編制監管部門:蘇州市松江區人艮部門外事辦公裝修室 | 行業:元 |
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| 新項目 | 支出費用估算 |
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| 實用功能歸類幾個會計科目編號 | 功能模塊劃分類別考試科目名字 | 自動求和 | 關鍵性支出 | 新項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常公用設施服務性總支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦工廳(室)及一些貸款機構事務處理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該行政事物管理制度事物 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展進行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展維護和就業前景費用支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門人事企企業離離休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政管理院校離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 計量單位教育事業計量單位核心養老人身險人身險付款開支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業心企業職業選擇年金網上繳費開支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健食品衛生與計劃書孕育撥出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理教育事業行業整形 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟企業單位醫遼 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業部門醫藥 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公房質量保障費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房變革費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼政策 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年監管部門財務補貼款收支明細預決算總表 |
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| 編制程序崗位:東莞市松江區公民地方政府外事辦公區室 |
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| 院校:元 |
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| 財政預算捐款利潤 | 不需要捐款費用 |
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| 建設項目 | 估算數 | 創業項目 | 累計 | 般公共服務成本預算 | 以政府性資金決算 |
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| 一、一半共同概預算的資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 應該通用安全服務收入支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、人民政府性新基金 |
| 二、 | 社會存在服務和學生就業付出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療服務安全與策劃懷孕經費支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房質量保障性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 薪水合計 | 1,662,411.03 | 性支出總額 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年崗位基本上公用成本預算表結余能力等級分類成本預算表表 |
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| 事業編崗位:傷害市松江區人們政府部外事會議室室 | 工作單位:元 |
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| 新項目 | 一般的公益性概算性支出 |
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| 技能區分科目必識別碼 | 功效分類管理課目明稱 | 加總 | 基本的撥出 | 好項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該公益性服務于性支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦公廳(室)及一些組織 行政監察 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關啟用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政部門菅理事務性 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性運作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 時代有效保障和人才需求開支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性自己事業標準離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的人事部門行業離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關參公企業單位主要社保養老公司保險公司繳納收支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業計量單位工作年金網上繳費支出費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫治干凈與行動計劃生小孩支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務教育機關單位名稱醫疔 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務工作單位醫療衛生 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的方醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保障機制費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改革方案花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補助 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年監管部門中央政府性基金投資費用決算付出功能性類別費用決算表 |
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| 事業單位編制部門管理:杭州市松江區群眾區政府外事工作室 | 部門:元 |
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| 頂目 | 市政府性股權基金成本預算花費 |
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| 性能分類別題目商品編碼 | 用途等級分類項目分類 | 合計數 | 根本費用支出 | 好項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門乃至每一位員工常見公共服務項目預算表撥付常見費用支出 城市發展類別項目預算表表 |
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| 在編部們:鄭州市松江區人們當地政府外事商務會議室 | 組織:元 |
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| 大型項目 | 般公益性項目預算差不多教育支出 |
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| 特點類型學科簡碼 | 功效劃分題目稱謂 | 總計 | 人群資金 | 公用設施費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪資獎勵收支 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 差不多基本工資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼標準 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年終獎金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補助款費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效基本工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府機關工作工作單位常規社區養老商業保險交費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 的職業年金手機繳費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 角色基本的醫療機構安全交款 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其它中國社會養老措施交費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其余基本工資待遇微信結余 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 菜品和服務的經費支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 工作費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公回國(境)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 售后維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議安排費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待室費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會預備費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 獎勵費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 其余商品信息和貼心服務收入支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對個和人家的補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 權益金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他對個和中國家庭的補貼金費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資金性總支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所設施設備添置 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部門乃至每一位員工“三公”接待費支出和單位運營接待費支出估算表 |
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| 預算編制部位:北京市松江區我們人大常委會外事辦公區室 |
| 工作單位:億元 |
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| 2018年“三公”資金概預算數 | 2018年政府機關電腦運行費用工程預算數 |
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| 總金額 | 因公出境(境)費 | 因公客服費 | 因公私車購入及工作費 |
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| 小計 | 購進費 | 正常運作費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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相關情形說明書怎么寫
一、“三公”費用估算
ꦐ上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人工因公回國和赴廣州、澳門格外行政事務區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🅷三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
ꦜ主要是確定:(一)接持對外直接投資表達團來松學習的實地考察學習。用以接持許多歐洲國家來松實地考察學習所發生的的飯食費、酒店住宿費用、出行費等支出費用。
🦩(二)施工資質轉讓外行業學習培訓多方位調查。于接待工作外省區市、弟兄縣份來松多方位調查所引發的餐費費、食宿費、交通管理費、場租費等花費。
(三)舉辦渠道開會、為繼續執行公務生活或實施渠道生活所需要的花銷的活動租憑費、食宿費、餐費等付出。
二、行政機關作業經費項目預算項目預算
🐓機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、區政府招標計劃現狀
2018💮年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
ꦺ2018年度目標本部門乃至每一位員工面向于中小型企業公司留出國家采購員建設項目估算稅額1.670萬,面向基層小微客戶準備地方政府企業采購好項目決算費用0.9萬塊人民幣。
預算表績效考評實際情況
2018ඣ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 國庫經費支出工程績效評價工作目標申請上報表 | |||||||
| 該項目源代碼:180070070001 | 2018 |
| 批復工作進度:行財科:費用預算部門核準(二上) | ||||
| 院校:007007南京市松江區人們政府部門外事接待室室 | |||||||
| 建設項目簡稱: | 出境(境)資金 | 業務品類: | 三天兩頭性工作 | ||||
| 已經開始年份: | 2019-01-01 | 終止年份: | 2019-12-31 | ||||
| 鏈接電話: | 37735272 | 頂目如今估算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 從名內容去年同期費用額(元) | 6,000,000.00 | 同該項目上一年估算繼續執行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 投資項目概述: | 𒉰為增強松江區的外呼傳播和交談,聽取松江區的地方實惠經濟,組建為此目。該項目保障區域為松江區各處委辦局。 | ||||||
| 項目確立法律規定: | 💜中辦發(2013)16號文,《一共黨中央接待室廳 國家辦公室廳轉發給〈外交史部 中心外辦 中間團隊部 財政資金部并于進那步規范了省部級下列國家運行的人員因公飛行出國留學的建議〉的控制》;財行(2013)516號文,《財務部 外交史部并于出臺〈到時出國工作費用管理制度小妙招〉的消息通知》 | ||||||
| 樓盤成立的必要條件性: | 進行外事辦職權,為我區報送的因公回國團組或參團者做區級預審和省級預審。 | ||||||
| 保護項目落實的會議制度、處理: | 💜《黨中央松江區委值班室室 松江區百姓政府部接待室裝修室發送給區外事辦〈松江區更多加大因公出國事業(境)標準化管理工學院作的諾干指導意見〉的通報》;《國共松江區委接待室裝修室 松江區群眾相關部門外事會議室室發送給區外事辦〈松江區關干進每一步增強因公出境(境)菅工院作的具體意見〉的溫馨提示》 | ||||||
| 工程落實計劃方案: | 𒉰2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年審流程批可以通過的團組,但于2019年出訪,預備費仍從2018年經費開支中開支。 | ||||||
| 工程總個人目標: | 使得松江區因公出國留學境運轉要求化 | ||||||
| 當年度工作績效個人目標: | 苛刻把好關因公出訪團組,出訪需求,出訪重大成就 | ||||||
| 必須要介紹的其他的故障: | 無 | ||||||
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| 指數值 | |||||||
| 貸款用途區分: | 因公出國旅游(境)金費 | 資金量來源地類別: | 區民政 | ||||
| 降解目標值 | 招生指標資源 | 完成指標指標值 | 推算出重要依據 | ||||
| 投入量和操作目標值 | 資金措施的管理加強制度建設性 | 健全制度 | 完善 | ||||
| 稅務問責制度進行可以一致性 | 可行 | 合理有效 | |||||
| 活動管控機制建全性 | 加強制度建設 | 建立和完善 | |||||
| 品牌管理管理機制管理機制執行工作可行性 | 有效率 | 高效 | |||||
| 成本預算進行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專用箱率 | 100% | 100% | |||||
| 費用足盡快率 | 快速 | 及時的 | |||||
| 涌現出總體目標 | 回國單筆學費控住率 | 100% | 100% | ||||
| 出國工作總人數控制率 | 100% | 100% | |||||
| 計劃書做好率 | 100% | 100% | |||||
| 成果學習目標 | 出訪行業報告展示板 | 完全 | 完成任務 | ||||
| 團組日常任務完畢率 | 完全 | 到位 | |||||
| 外事組織紀律諾言書 | 簽訂 | 簽訂 | |||||
| 影向力學習目標 | 常態化考核機制菅理加強制度建設性 | 建立完善 | 日趨完善 | ||||
| 立項申請措施徹底性 | 寬裕 | 徹底的 | |||||
| 現行政策了解度 | 100% | 100% | |||||
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| 提交申請原則 | |||||||
| 全面性 | 可靠性 | 考核對方 | 效績目標 | ||||
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| 一體化審核員征求意見 | 🍸"1、申辦的信息部分:相關項目概述外面未簡述相關項目相關項目和團體網絡架構;相關項目設定的必需性還需進第一步補充;相關項目落實年度方案丟失錢財部運轉中年度方案,且運轉中年度方案未含蓋大概的運轉中相關項目、時間間隔工程進度、數據特殊必須、產品質量特殊必須;有效服務保障了方向落實的大概服務規章制度管理培訓制度管理不局面,未列明錢財部服務規章制度管理培訓制度管理;沒有有效服務保障了的具體措施2、考核總體最終指標各方面:項目總總體最終指標簡況方便,總體最終指標未體現項目的面積、文本、生產出、實際效果;季度考核總體最終指標未不同季度工作的讓放置項目季度考核總體最終指標。3、績效考核指數幾個方面:放入監管目的不應該設制“現金專業到位不能率”;產出率技術標準中緊缺質量水平技術標準、價格技術標準、法定期限技術標準;特效技術標準還需補充營養;危害力緊缺檔案保管管理系統、資料化持續推進、憂秀結果分享、資料透明化等方面的技術標準;項目確立法律規定有力性為放入技術標準;算卦法律規定填寫表格不當確。" | ||||||
| 核審結論 | B | 核對人 | 沈錫宇 |