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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發部日期:2018-08-16 閱讀次數:

成都市松江區市民市政府外事辦工室

2016一年度部們部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、具體權責

🍃武漢市松江區人們市政中央政府性企業外事商務辦公樓室是科室經理全市外事操作的中的區市政中央政府性企業成分科室,并且是中國致公黨松江區委舉例外事外宣操作的中官員黨小組長的操作的中企業企業。其關鍵崗位責任制是:(一)深入推進開發密切相關外事操作的中的模式、制度和法、法律規范、制度,并基礎性本區實計,企業開發密切相關市政性法律規范、制度和制度。(二)復雜來松訪問共享的極為重要外賓的招待操作的中或復雜歐洲國家駐華外交關系員管控系統來松實施公務招待營銷話動的具體擬定操作的中;復雜統籌醫療保險具體擬定區官員列席非國際金貿易外事營銷話動。(三)復雜本區與歐美歐洲國家的友誼市政或城市與人相處營銷話動的企業、管控系統、考核評價及基礎性性操作的中;復雜與歐美歐洲國家的市政市政中央政府性企業開發友誼學習交流與媒體合作;考核評價本區外事招待、外呼交關系往及涉外企業參觀企業點投建操作的中。(四)復雜本區員管控系統因公回國運轉任務和赴廣東、澳門特意人事崗位方法訴訟區的歸口管控系統操作的中;依據密切相關歸定,審查或核對密切相關科室派遣職員的回國運轉任務及赴廣東、澳門特意人事崗位方法訴訟區團組和員管控系統操作的中;復雜申請辦理手續因公回國運轉任務員管控系統的有效護照和申報簽證申請辦理及因公員管控系統赴廣東、澳門特意人事崗位方法訴訟區的行駛證的簽署及簽注;復雜申請辦理手續區官員出訪報批等注意方式方法;復雜本區外呼受邀管控系統操作的中。(五)考核評價基層人員外事操作的中企業企業的保險業務操作的中;復雜外事領軍干部國際金條件、外呼制度、外事規律作風等方便的育兒教育與培訓學校操作的中;監管、檢修外事規律作風的開發環境,請求區密切相關科室處理觸范外事規律作風、厲害危害歐洲國家盈利和公信力的重大事件民事案件。(六)管控系統、考核評價松江區人們外呼友誼商會等發展整體操作的中。(七)復雜中國致公黨松江區委外事、外宣操作的中官員黨小組長外事商務辦公樓室的定期操作的中。(八)籌辦區市政中央政府性企業交辦的其它方式方法。

二、部們預算機構包括

♐從結算的時候工作單位涉及看,武漢市松江區國民中央政府商務辦公場所室外事商務辦公場所室部們結算的時候包擴:武漢市松江區國民中央政府商務辦公場所室外事商務辦公場所室本級結算的時候、成員哪家視野單位名稱竣工決算。

歸入天津市松江區市民部位外事企業辦公室室17年度部位部門預算編織領域的計量單位名錄見下表:

號碼

政府部門公司名稱

備注欄

1

傷害市松江區群眾地方政府外事辦公裝修室(本級)

 

2

南京市松江區國際聯盟交流溝通中間

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016本年薪資收入支出結算的時候總表

的單位:70萬

薪資收入

付出

品牌

預算數

品牌

竣工決算數

一、民政付款盈利

664.57

一、通常公用服務保障付出

617.88

  另外:國家性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門審批

 

二、外交史付出

 

二、上級部門補貼政策營收

 

三、中國軍事費用

 

三、企業發展純收入

 

四、服務性穩定其他支出

 

四、自主經營工資

 

五、文化藝術培訓費用

 

五、所屬公司的上交國家營收

 

六、小學科技應用收入支出

 

六、另一個收益 

 

七、文化產業田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

八、社會化保障機制和就業的經費支出

18.73

 

 

九、醫院衛生間與工作方案生小孩收支

7.22

 

 

十、能源管理健康費用支出

 

 

 

十一國慶、新農村街道辦事處開支

 

 

 

第十二、農林業水花費

 

 

 

第十三、交通線運輸配送撥出

 

 

 

十四、教育資源探勘資訊等收支

 

 

 

第十五、服務性業服務性業等支出費用

 

 

 

第十五、科技金融性支出

 

 

 

十八、扶持其他位置經費支出

 

 

 

18、國土資源海洋生物形象等費用

 

 

 

第十九、往房安全保障教育支出

22.89

 

 

二十五、油糧物資供應自給率經費支出

 

 

 

二國慶、許多撥出

 

當年度效益累計數

664.57

本年度費用支出 累計數

666.72

用事業上基金投資處理收入支出表差額

 

節余分派

 

期初結轉和余額

14.00

歲末結轉和節余

11.85

總共

678.57

總結

678.57


2016全年度個人收入竣工決算表

公司:十萬

項目流程

本年度盈利總金額

財政性付款利潤

上級領導補貼金效益

教育事業營收

經驗個人收入

其他廠家上交工資收入

另外的利潤

功能分類
科目編碼

專業科目名字

自動求和

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

普遍公用設施提供服務總支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

現政府辦公廳(室)及有關的貸款機構事情

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政管理運營

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  一樣行政部門工作管理事物

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業心程序運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

任何似的公開服務的總支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  一些通常公用設施服務保障付出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

市場確保和找工作結余

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處工作部門離養老金

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口的管理的行政事務廠家離退體

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關行業企業基本的社會社保養老費用保險費用交費收入支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  部門企業發展行業職業年金手機繳費支出費用

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

診療環保與工作方案孕育花費

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療衛生得到保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門基層單位醫遼

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業上的單位醫療保障

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房維護開支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革的實質費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  居住房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  挑選心儀的房子津貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016月度開支預算表

政府部門:來萬

該項目

年初支出費用自動求和

常見開支

新項目總支出

上交國家上家結余

生產結余

對付屬機關單位補貼費總支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目各稱

累計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

尋常公開服務付出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府辦公區室辦公區廳(室)及一些組織事務處理

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政機關程序運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  通常情況下政府部門菅理行政監察

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業發展進行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

別常見通用貼心服務費用

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  另外基本上服務保障性服務保障支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會存在保障機制和就業的性支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企事業基層單位離退休之

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口維護的行政處廠家離退居二線

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機關公司事業心公司大致社區養老人身險激費撥出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  政府部門事業方職業的年金手機繳費經費支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生情況與設計養育付出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療管理保障機制

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門機關單位醫療保健

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業上企業單位診療

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房產保險結余

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房間改變經費支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  居個人公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買房補貼費

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016季度國庫審批效益付出預算總表

廠家:萬余元

薪資結算的時候數

總支出部門預算數

樓盤

竣工決算數

大型項目

自動求和

一半共同決算財政局撥付

人民政府性母基金估算民政捐款

一、通常公開項目預算財務付款

 664.57

一、般公用服務于結余

617.88

617.88

 

二、相關部門性股票基金決算財政預算付款

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、中國國防收入支出

 

 

 

 

 

四、公開的安全付出

 

 

 

 

 

五、教導費用支出

 

 

 

 

 

六、學科技術工藝收入支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術休育與新傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、生活保障機制和人才需求收支

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療保障環保與計劃表生肓撥出

7.22

7.22

 

 

 

十、工業節能節能經費支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設小區教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理物流運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、資原地質勘察資料等花費

 

 

 

 

 

十六、金融業服務保障業等結余

 

 

 

 

 

16、金融投資教育支出

 

 

 

 

 

十六、支援其余沿海地區花費

 

 

 

 

 

十九、土地海域天氣等性支出

 

 

 

 

 

19、房屋保護經費支出

22.89

22.89

 

 

 

四十、調味品原材料設備儲備庫撥出

 

 

 

 

 

二11、別結余

 

 

 

年初薪資收入自動求和

664.58

上年費用支出 累計

666.72

666.72

 

年終財政廳捐款結轉和余額

14.00

年終財政支出撥付結轉和節余

11.85

11.85

 

      一半服務性工程預算財政預算審批

14.00

 

 

 

 

      政府部性新基金預決算不需要補貼款

 

 

 

 

 

總共

678.57

共計

678.57

678.57

 

 


2016年一半通用概預算財政部門審批開支部門預算表

公司:千元

內容

尋常公開費用財務審批費用支出 結算的時候數

的功能分級

課目代碼

管理費用簡稱

累計數

基本性收支

投資項目支出費用

201

 

 

基本公共性服務性費用

139.55

139.55

 

201

03

 

以政府辦公室廳(室)及重要性部門行政監察

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政管理自動運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  通常財政監管事務管理

17.40

 

17.40

201

03

50

  創業操作

50.87

50.87

 

201

99

 

任何基本公眾產品費用

460.93

 

460.93

201

99

99

  其他應該公開售后服務費用

460.93

 

460.93

208

 

 

社會中確保和人才需求總支出

18.73

18.73

 

208

05

 

行政訴訟參公機關單位離養老金

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口安全管理的行政處企業單位離退休年齡

0.30

0.30

 

208

05

05

  危險機關事業部門基本上醫養保險費用付費撥出

13.08

13.08

 

208

05

06

  市直機關人事標準職業的年金納費撥出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療設備清潔與策劃生孩支出費用

7.22

7.22

 

210

05

 

社區醫療有效保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政部門部門社區醫療

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業發展公司醫療器械

3.28

3.28

 

221

 

 

房屋服務保障其他支出

22.89

22.89

 

221

02

 

個人住房深化改革結余

22.89

22.89

 

221

02

01

  房間個人公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  房產買賣補助金

11.64

11.64

 

自動求和

666.72

188.39

478.33


 

2016本年度一般的共同費用預算財政資金撥付幾乎其他支出竣工決算表

  單位名稱:萬美金

好項目

尋常公開工程預算民政補貼款

常見付出竣工決算數

金錢分類整理

課程和科目數字

會計分類稱呼

加總

技術人員費用

通用費用

301

 

基本工資獎勵性支出

149.36

149.36

 

301

01

  基本上薪資

21.90

21.90

 

301

02

  經費政府補貼

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵

23.81

23.81

 

301

04

  別的中國社會的保障交款

9.50

9.50

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

 

 

 

301

07

  績效評價年薪

27.96

27.96

 

301

08

危險機關事業有成基層單位主要養老院保險服務付款

13.08

13.08

 

301

09

新職業年金繳付

5.35

5.35

 

301

99

  某個工薪發福利其他支出

9.51

9.51

 

302

 

淘寶商品和工作撥出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公區費

3.27

 

3.27

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  消防手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業操作費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)加盟費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  常用工費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.22

 

0.22

302

27

  下令讓業務員費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

1.43

 

1.43

302

29

  好處費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待小二租車使用保護費

 

 

 

302

39

  別的流量雜費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及追加相應費用

 

 

 

302

99

  一些商品價格和服務質量經費支出

0.01

 

0.01

303

 

對自身和人家的補帖

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活津貼

 

 

 

303

07

  醫療管理費

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  房間住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租政府補貼

 

 

 

303

13

  買房補帖

11.64

11.64

 

303

99

  各種對自己的家庭生活環境的補貼申請書付出

0.27

0.27

 

310

 

其他資產性教育支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦工機 購置費

0.50

 

0.50

310

03

  專屬系統購入

 

 

 

310

07

  新信息平臺及工具購買刷新

 

 

 

310

13

  因公租車購置費

 

 

 

310

19

  另外道路平臺采購

 

 

 

310

99

  其它的資金性開支

 

 

 

總金額

188.39

172.81

15.58

 


2016全年度一樣 公眾預預算財政局審批“三公”專項資金及機構行駛專項資金經費支出預算表

企業單位:萬塊

基本上公益性費用財政性付款“三公”接待費

機構作業

資金投入預算數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務活動專用車新購及啟動費

公務招待招待費

小計

公務接待出行用車

購置費費

公務活動車輛

進行費

財政預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年度目標以政府性股權基金不需要預算不需要審批撥出竣工決算表

標準:萬美元

建設項目

區政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財務付款支出費用竣工決算數

實用功能分類別

會計科目編號規則

會計科目公司名稱

自動求和

通常費用支出

好項目總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、有關于重慶市松江區國民政府機構外事企業職場2016年終薪資收入開支基本狀態闡述

杭州市松江區老百姓政府部外事辦公室2016💛年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、關與傷害市松江區老百姓政府辦公室外事辦公室2016本年度使收入結算的時候環境描述

蘇州市松江區老百姓政府工作室外事工作室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、就杭州市松江區市民縣政府外事商務會議室2016年度目標支出費用結算的時候狀況就說明

重慶市松江區老百姓地方政府外事單位室2016ಌ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、并于廣州市松江區國民市政府外事工作室2016全年度不需要付款工資收入總支出總的癥狀證明

廣州市松江區市民相關部門外事辦公裝修室2016🍃年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、有關于天津市松江區百姓縣政府外事商務辦公區2016年中大部分公用工程預算財政性撥付經費支出竣工決算情況報告反映

(一)平常共同預決算財政收入支出付款收入支出基本時候。

佛山市松江區人民群眾政府部門外事辦公樓室2016𒀰年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)似的公用設施費用預算財政廳捐款性支出竣工決算構造情況發生。

重慶市松江區百姓中央政府外事企業信訪室2016ಞ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)一般的通用預竣工決算民政審批經費支出竣工決算按照前提。

濟南市松江區我們地方政府外事接待室室2016🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🔴、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2♚、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3ꦡ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🤡、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5ꦿ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11♍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、對於武漢市松江區民眾鎮政府外事辦公樓室2016年似的公共性成本預算財政局審批基本的性支出結算的時候情形描述

滬市松江區各族市人民政府辦公區室外事辦公區室2016♓年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1꧅、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦿ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3𝓰、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政局審批其他支出預算總體性情況闡述。

昆明市松江區我們政府商務辦工室外事商務辦工室2016🐟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”專項資金財政廳撥付費用結算的時候中應環境反映。

2016🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🃏國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、有關于廣州市松江區市民市政府外事辦公區室2016年當地政府性基金投資預結算的時候不需要審批經費支出結算的時候癥狀這說明

傷害市松江區民眾政府機構外事辦公區室2016本年無人民政府性私募基金項目預算財務審批開支。

九、公有資產投資營運費用預算財政部門審批情況發生說明書怎么寫

🌃北京市松江區我們中央政府外事會議室室2016半年度無國家資本投資生意預決算財政其他支出捐款其他支出。

十、許多必要原因闡述的原因闡述

(一)企事業單位操作接待費花費現象。

2016ꦰ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府辦公室進貨結余現狀。

2016꧒年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ꩲ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)集體所有制財力占狀態。

截止到2016年12月31日,昆明市松江區公民政府機關外事辦公裝修室無貨車。無企事業單位價格50十萬上互通設施設備及廠家實際價值100千元這些專用箱裝備。

(四)預算表工作績效安全管理情況。

𓄧上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效考核結論數據表

品牌種類

 

費用預算總額

XXX上萬元

評分英語四級分值

 

好評得出結論

 

主要是工作績效

 

會出現故障

 

排查建意

 

改修條件

 

 


第四部分   名詞解釋

 

北京市松江區市民鎮政府外事接待室室每一次竣工決算公開性無特俗專用名稱需額外定義。

 

 

附件:
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