重慶市松江區中國人民國家外事辦公區室
2016本年單位預算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、具體功能
♑滬市松江區人們職能行業外事辦公區區室是副經理全省外事上班的區職能行業包含職能行業,而且會是總共松江區委試述外事外宣上班引領職工辦公區的組的上班組織構造按排構造。其其主要責職是:(一)認真貫徹下達管于外事上班的目標、新政和規律、法律規范、條例制度,并緊密聯系本區真正,組織構造按排施行管于區域性法律規范、條例制度和新政。(二)有擔當來松點擊的關鍵外賓的客服上班或有擔當各個中央政府駐華外交優惠政策職工來松實施因公活躍的按排上班;有擔當平衡按排區引領職工前往參加非進行經濟貿易外事活躍。(三)有擔當本區與其它的中央政府舒適市區或的地區拍拖活躍的組織構造按排、安全標準化管理系統方法、命令意見及綜合性上班;有擔當與其它的中央政府區域職能行業做舒適互動與合作方式;命令意見本區外事客服、進行交優惠政策往及外事瞻仰點設計上班。(四)有擔當本區職工因公回國和赴悉尼、澳門專門財政性區的歸口安全標準化管理系統方法上班;給出管于指定,審查或復審管于職能行業遣派的回國及赴悉尼、澳門專門財政性區團組和職工上班;有擔當辦因公回國職工的護照學生簽證和申報學生簽證及因公職工赴悉尼、澳門專門財政性區的正常通行卡的頒發及簽注;有擔當辦區引領職工出訪報批等注意要點;有擔當本區進行誠邀安全標準化管理系統方法上班。(五)命令意見基本外事上班組織構造按排構造的業務員上班;有擔當外事黨員干部國.際形式、進行新政、外事規則等問題的的教育與培訓教育上班;督促、進行檢查外事規則的下達條件,配合區管于職能行業正確處理違范外事規則、情況嚴重危害中央政府共同利益和公眾形象的比較重要的案子。(六)安全標準化管理系統方法、命令意見松江區人們進行舒適研究會等社會中組織上班。(七)有擔當總共松江區委外事、外宣上班引領職工辦公區的組外事辦公區區室的此外生活中上班。(八)承辦單位區職能行業交辦的其它的要點。
二、組織 制定
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016第四季度崗位預算表
2016年收入水平支出費用預算總表
機關單位:萬的大寫
收入來源 | 收支 | ||
創業項目 | 竣工決算數 | 活動 | 預算數 |
一、國庫捐款工資收入 | 598.13 | 一、一般的共同功能結余 | 567.01 |
這當中:人民政府性資金決算財政部門審批 |
| 二、國際關系支出費用 |
|
二、上家津貼效益 |
| 三、國家安全支出費用 |
|
三、教育事業個人收入 |
| 四、公共信息人身安全其他支出 |
|
四、銷售薪水 |
| 五、幼兒教育其他支出 |
|
五、附屬企業繳納盈利 |
| 六、專業技木花費 |
|
六、某些收入水平 |
| 七、人文精神休育與新傳媒收支 |
|
|
| 八、的社會確保和就業問題性支出 | 7.43 |
|
| 九、診療干凈衛生與進度表計劃生育工作花費 | 3.94 |
|
| 十、節能環境保護環境保護總支出 |
|
|
| 國慶、新農村居委會結余 |
|
|
| 十三、農業水費用支出 |
|
|
| 第十五、公路網貨運撥出 |
|
|
| 十四、物資堪探內容等收入支出 |
|
|
| 15、商業樓產品業等費用 |
|
|
| 16、財富管理花費 |
|
|
| 二十七、救助其他地方教育支出 |
|
|
| 十七、土地資源海上氣象條件等經費支出 |
|
|
| 黨的十九、自建房切實保障性支出 | 20.37 |
|
| 三十五、油糧物質保障收入支出 |
|
|
| 二11、一些總支出 |
|
上年純收入合計數 | 598.13 | 本年度其他支出累計數 | 598.75 |
用事業上資金補回收支明細差額 |
| 余額平均分配 |
|
今年初結轉和盈余 | 5.85 | 年終結轉和余額 | 5.23 |
總共 | 603.98 | 合計 | 603.98 |
2016年中薪水結算的時候表
機關單位:余萬元
大型項目 | 年初薪資收入合計數 | 民政捐款收入水平 | 領導補助款個人收入 | 創業收益 | 生產凈收入 | 加盟單位名稱上交營收 | 另一個收入來源 | ||||
功能分類 | 課程和科目稱謂 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 598.13 | 598.13 |
|
|
|
|
| |
201 |
|
| 正常公用保障收支 | 566.39 | 566.39 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 |
| 政府辦公場所室辦公場所廳(室)及各種相關平臺行政事務 | 105.46 | 105.46 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 01 | 行政訴訟啟用 | 88.06 | 88.06 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 02 | 應該財政治理業務 | 17.40 | 17.40 |
|
|
|
|
| |
201 | 99 |
| 另一個通常情況公用設施服務的支出費用 | 460.93 | 460.93 |
|
|
|
|
| |
201 | 99 | 99 | 另外的通常情況共同安全服務其他支出 | 460.93 | 460.93 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 中國社會生活保障措施和就業問題收入支出 | 7.43 | 7.43 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 人事部門創業基層單位離退體 | 7.43 | 7.43 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 歸口維護的政府部門單位名稱離養老金 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 行政機關工作公司的基本的社會社保費行業保險行業交費教育支出 | 7.13 | 7.13 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
| 醫院清潔與打算懷孕經費支出 | 3.94 | 3.94 |
|
|
|
|
| |
210 | 05 |
| 醫療保健保證 | 3.94 | 3.94 |
|
|
|
|
| |
210 | 05 | 01 | 政府部門單位名稱醫用 | 3.94 | 3.94 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
| 租賃房基本保障其他支出 | 20.37 | 20.37 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 商品房改善費用支出 | 20.37 | 20.37 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 買房子救濟款 | 11.64 | 11.64 |
|
|
|
|
|
2016當年度教育支出部門預算表
院校:百萬元
投資項目 | 當年度其他支出預估合計 | 基本的費用支出 | 項目流程經費支出 | 上交上司性支出 | 運作收入支出 | 對附設行業補貼政策總支出 | ||||
功能分類 | 課程和科目稱呼 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
|
|
| |
201 |
|
| 應該共同產品教育支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
|
|
| |
201 | 03 |
| 以政府辦公場所廳(室)及關于結構事務處理 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
|
|
| |
201 | 03 | 01 | 人事部門作業 | 88.68 | 88.68 |
|
|
|
| |
201 | 03 | 02 | 基本上政府部門管理制度行政監察 | 17.40 |
| 17.40 |
|
|
| |
201 | 99 |
| 的應該通用服務性花費 | 460.93 |
| 460.93 |
|
|
| |
201 | 99 | 99 | 任何通常通用安全服務費用支出 | 460.93 |
| 460.93 |
|
|
| |
208 |
|
| 社會化保證和人才需求其他支出 | 7.43 | 7.43 |
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 人事部門衛生事業基層單位離退休之 | 7.43 | 7.43 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的政府部門方離退休年齡 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 行政院校事業發展院校常規健康養老商業保險網上繳費結余 | 7.13 | 7.13 |
|
|
|
| |
210 |
|
| 整形干凈衛生與方案生孩子結余 | 3.94 | 3.94 |
|
|
|
| |
210 | 05 |
| 治療得到保障 | 3.94 | 3.94 |
|
|
|
| |
210 | 05 | 01 | 人事部門的單位醫療保健 | 3.94 | 3.94 |
|
|
|
| |
221 |
|
| 公房切實保障費用支出 | 20.37 | 20.37 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 房間改革方案撥出 | 20.37 | 20.37 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 首套房貼補 | 11.64 | 11.64 |
|
|
|
|
2016每年財政性審批工資收入費用竣工決算總表
院校:多萬元
效益預算數 | 付出竣工決算數 | ||||
建設項目 | 竣工決算數 | 工程 | 累計數 | 普遍共同預算表財政廳補貼款 | 市政府性股權基金財政資金預算財政資金審批 |
一、一樣 公共性概算財政性撥付 | 598.13 | 一、般通用服務教育支出 | 567.01 | 567.01 |
|
二、現政府性債卷工程預算財務補貼款 |
| 二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
| 三、中國國防花費 |
|
|
|
|
| 四、公共信息安全性經費支出 |
|
|
|
|
| 五、培育其他支出 |
|
|
|
|
| 六、科學研究能力撥出 |
|
|
|
|
| 七、人文精神休育與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
|
| 八、發展保險和就業創業經費支出 | 7.43 | 7.43 |
|
|
| 九、治療安全與設計養育撥出 | 3.94 | 3.94 |
|
|
| 十、節能公司生態環保付出 |
|
|
|
|
| 五一、縣域片區收入支出 |
|
|
|
|
| 12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
| 13、路網車輛其他支出 |
|
|
|
|
| 十四、資源的勘查產品信息等收入支出 |
|
|
|
|
| 二十、工商業服務質量業等結余 |
|
|
|
|
| 十五、風險管控費用支出 |
|
|
|
|
| 十六、經濟援助一些各地收支 |
|
|
|
|
| 18、國土局浮游生物氣象局等支出費用 |
|
|
|
|
| 19、商品房有效保障了花費 | 20.37 | 20.37 |
|
|
| 二是、糧油加工物質貯備開支 |
|
|
|
|
| 二11、的支出費用 |
|
|
|
本年度納入累計數 | 598.13 | 當年度結余總計 | 598.75 | 598.75 |
|
月初國庫補貼款結轉和余額 | 5.85 | 年初財政部門付款結轉和余額 | 5.23 | 5.23 |
|
尋常公共服務估算財政局捐款 | 5.85 |
|
|
|
|
🐼 以政府性私募基金財政支出預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 | 603.98 | 總共 | 603.98 | 603.98 |
|
2016本年正常公用設施民政預算民政付款撥出預算表
企業單位:萬塊
新項目 | 一樣 公共服務概預算財政資金撥付經費支出結算的時候數 | |||||
功能模塊種類 學科編號規則 | 課目名字大全 | 加總 | 關鍵性支出 | 工作費用支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 普通公共性服務質量開支 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 現政府辦公樓廳(室)及有關的中介機構事務性 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政訴訟電腦運行 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 般行政控制控制行政監察 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 其余普遍公共性服務性總支出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 別基本上公用設施提供服務費用 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 社會的有保障和求業撥出 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 行政處事業性工作單位離辭職 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政事務公司的離養老金 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 國家機關事業上的工作單位通常頤養保障納費性支出 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 醫療保健公共衛生與規劃懷孕費用支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫療保健確保 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政部門的單位醫用 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 居住房切實保障花費 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 房產行政體制改革付出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 個人住房北京公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 賣房補助金 | 11.64 | 11.64 |
|
預估合計 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016全年度普遍公用設施財政部門預算財政部門付款基本性費用支出 部門預算表
企業單位:千元
內容 | 般服務性費用預算國庫審批 差不多支出費用預算數 | ||||
區域經濟歸類 管理費用商品編號 | 題目品牌 | 累計 | 專業人員專項經費 | 公供接待費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 基本工資副利費用支出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 大多工薪 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 津貼補助金補助金 | 35.15 | 35.15 |
|
301 | 03 | 獎勵金 | 20.81 | 20.81 |
|
301 | 04 | 任何發展有保障手機繳費 | 5.21 | 5.20 |
|
301 | 06 | 工作餐政府補貼費 |
|
|
|
301 | 07 | 效績公司 |
|
|
|
301 | 08 | 行政機關事業上的機構常規社會社會養老保險費用網上繳費 | 7.13 | 7.13 |
|
301 | 09 | 職業角色年金交款 |
|
|
|
301 | 99 | 其余月薪福利性收支 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 淘寶產品和提供服務收支 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 工作費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 柔印費 |
|
|
|
302 | 03 | 咨詢中心費 |
|
|
|
302 | 04 | 的手充值續費 |
|
|
|
302 | 05 | 電費 |
|
|
|
302 | 06 | 用電 |
|
|
|
302 | 07 | 郵電通信費 |
|
|
|
302 | 08 | 采暖費 |
|
|
|
302 | 09 | 物業處理處理費 |
|
|
|
302 | 11 | 交通費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)的費用 |
|
|
|
302 | 13 | 搶修(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 叉車使用費 |
|
|
|
302 | 15 | 商務會議費 |
|
|
|
302 | 16 | 培訓課程費 |
|
|
|
302 | 17 | 公務活動迎送費 |
|
|
|
302 | 18 | 轉用原管理費 |
|
|
|
302 | 24 | 被裝新購費 |
|
|
|
302 | 25 | 專門的氣體燃料費 |
|
|
|
302 | 26 | 勞務公司費 |
|
|
|
302 | 27 | 委托授權業務部門費 |
|
|
|
302 | 28 | 企業工會專項資金 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 最新福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 公務活動出行用車正常運作定期維護費 |
|
|
|
302 | 39 | 某個城市交通相應費用 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及疊加加盟費 |
|
|
|
302 | 99 | 另一淘寶商品和服務性總支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對自身和人的補貼政策 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退休年齡費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
|
|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生話補貼費 |
|
|
|
303 | 07 | 醫療服務費 |
|
|
|
303 | 08 | 大學生助學金金 |
|
|
|
303 | 09 | 福利金 |
|
|
|
303 | 11 | 住宅住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
303 | 12 | 提租補貼費 |
|
|
|
303 | 13 | 買房子補貼金 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 某個對個體和家長的補帖教育支出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 別資產管理性經費支出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公室裝備置辦 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專用工具機置辦 |
|
|
|
310 | 07 | 短信數據網絡及手機軟件添置的更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公務活動用車的添置 |
|
|
|
310 | 19 | 許多交通配套專用工具購買 |
|
|
|
310 | 99 | 相關資產性教育支出 |
|
|
|
加總 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016年中通常情況下共同成本預算財務付款“三公”資金投入及企事業單位啟用資金投入收支部門預算表
廠家:萬塊人民幣
般服務性預決算財務捐款“三公”專項資金 | 行政單位執行 接待費結算的時候數 | |||||||||||
累計 | 因公出國留學 (境)費 | 公務接待專車租賃費及使用費 | 因公接待處費 | |||||||||
小計 | 公務接待用車的 購買費 | 公務活動專用車 操作費 | ||||||||||
費用預算數 | 預算數 | 概算數 | 竣工決算數 | 費用預算數 | 部門預算數 | 概算數 | 結算的時候數 | 財政預算數 | 竣工決算數 | 預算表數 | 預算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
|
|
|
|
| 50.50 | 0.55 |
2016全年度相關部門性債券概預算不需要撥付其他支出竣工決算表
公司的:萬的大寫
樓盤 | 當地政府性母基金概預算財政預算付款教育支出結算的時候數 | |||||
特點分級 會計分類代碼 | 科目表明稱 | 合計數 | 基本的總支出 | 好項目總支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園佛山市松江區國民政府部門外事企業室2016月度收益收入支出整體來說問題表明
蘇州市松江區人艮國家外事辦公裝修室2016ꦕ年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、針對北京市松江區群眾政府機構外事辦公裝修室2016年末個人收入部門預算情形原因分析
沈陽市松江區百姓當地政府外事接待室室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、對於廣州市松江區中國人民部門外事工作室2016全年收入支出結算的時候時候反映
濟南市松江區各族人民區政府外事辦公室2016🌳年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、并于東莞市松江區百姓當地政府外事辦公區室2016國庫年度國庫捐款工資收入付出整體來說具體情況表示
昆明市松江區國民相關部門外事企業檔案室2016🌸年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、對佛山市松江區老百姓部門外事辦公場所室2016第四季度一樣 公益性財政預算預算財政預算付款其他支出結算的時候環境說明書
(一)一般的服務性工程預算財政廳補貼款開支環境承載力狀況。
東莞市松江區各族市政府機關外事會議室室2016🤪年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)一般的公共服務成本預算財務付款經費支出預算的結構情形。
蘇州市松江區大家市人民政府外事辦公區室2016൲年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)基本公共性估算財政廳撥付經費支出部門預算大概狀態。
沈陽市松江區民眾市政府外事工作室2016ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2𓃲、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3𒀰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4▨、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8⛄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、觀于佛山市松江區民眾政府接待室室外事接待室室2016半年度通常實際情況下共公預部門預算國庫撥付常規花費部門預算實際情況表示
滬市松江區公民當地政府外事辦公室2016༒年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1♐、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2😼、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3💧、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政部門審批收支預算綜合性情況發生就說明。
成都市松江區我們政府機關外事辦公室2016ܫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🅷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”專項經費財政預算補貼款撥出竣工決算中應環境描述。
2016꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
ꦓ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、光于西安市松江區人們國家外事商務辦公環境2016全年市政府性債券成本預算財政資金捐款性支出竣工決算問題就說明
重慶市松江區我們政府機關外事商務值班室2016半年度無鎮政府性債卷項目預算財政部門捐款撥出。
九、國有控股股權投資操作國庫預算國庫捐款狀況代表
成都市松江區百姓部門外事辦公裝修室2016年終無國有化投資基金營運決算財政付出撥付付出。
十、任何根本作用的情形說
(一)機關事業單位自動運行資金投入撥出狀態。
2016𒉰年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)地方政府企業采購開支時候。
2016♈年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🌄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家金融資產損壞實際情況。
到2016年12月31日,深圳市松江區人艮當地政府外事辦公區室無車量。無政府部門價格50萬塊往上通用型產品及企業單位附加值100萬余元上專用型設配。
(四)概預算工作績效管控癥狀。
꧒上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
工作績效考核成果資料表
項目流程各稱 |
|
工程預算數額 | XXX萬元左右 |
評介得分 |
|
評議總結 |
|
重要工作績效 |
|
有著問題 |
|
整改措施推薦 |
|
整治時候 |
|
第四部分 名詞解釋
天津市松江區人艮市政府外事辦公裝修室每次預算面向社會無特殊性專門的形容詞需的另外釋疑。