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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布新聞時候:2019-08-15 閱讀次數:

杭州市市松江區群眾政府接待室室戰略合作互動交流接待室室

2017年中單位竣工決算

 


  

 

1、組成部分 蘇州市松江區大家市人民政府的合作聯絡辦公室慨況

一、重要工作職責

二、行政部門竣工決算部門構造

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、個人收入費用支出 結算的時候總表

二、使收入部門預算表

三、教育支出竣工決算表

四、財政資金審批薪資收入付出結算的時候總表

五、似的共公預算表不需要付款花費竣工決算表

六、一樣服務性費用財政其他支出付款首要其他支出預算表

七、平常服務性部門預算財政廳撥付“三公”金費及機關事業單位運動金費收入支出部門預算表

八、鎮政府性股權基金預算表民政審批費用支出 結算的時候表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

四、個部分 動詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、重點職責范圍

☂(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🎃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🔴(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

꧂(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🐬(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

💙二、部門決算單位構成            

ꦫ從項目預算基層單位構造看,東莞市松江區人民群眾相關單位部門合作共贏交流信息接待室室單位部門結算的時候主要包括:南京市松江區市民相關部門合伙交流信息辦公樓室本級部門預算、員工財政企事業企業單位結算的時候。

💎并入深圳市松江區民眾市政府合作方式溝通交流辦公區室2017年終機構結算的時候編制工作超范圍的方以及:

順序號

部門明稱

提示

1

南京市松江區人們中央政府合作共贏學習交流企業值班室(本級)

 

2

北京市市松江區合作項目交流信息產品中心點

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年中純收入撥出部門預算總表

企事業單位:萬美元

納入

經費支出

工程

部門預算數

投資項目

竣工決算數

一、財政預算補貼款純收入

1255.48

一、普遍公用工作付出

1157.57

  這當中:政府機關性私募基金費用預算財政性捐款

 

二、外交關系收入支出

 

二、上一級經濟補貼納入

 

三、中國國防教育支出

 

三、事業性創收

 

四、服務性安全性高費用支出

 

四、經營管理利潤

 

五、教育教學教育支出

 

五、附加公司的上交國家薪資收入

 

六、實驗技能總支出

 

六、的收錄

 

七、企業文化教育與文化傳播費用

 

 

 

八、世界服務和擇業收入支出

33.34

 

 

九、醫療服務衛生學與計劃表生肓花費

12.87

 

 

十、節能優質優質總支出

 

 

 

11、城鎮街道辦花費

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

十四、公共交通輸送花費

 

 

 

十四、成本堪探新信息等費用支出

 

 

 

十六、商業運作服務項目業等費用

 

 

 

第十六、銀行業付出

 

 

 

十二、支助某些的地方經費支出

 

 

 

18、國土資源淺海氣象學等花費

 

 

 

19、個人住房基本保障收入支出

50.87

 

 

二十二、糧油食品物質儲備量支出費用

 

 

 

二十一月、同一總支出

 

本年度工資加總

1255.48

年初費用加總

1254.65

用衛生事業私募基金補回結余差額

 

節余分發

 

年終結轉和盈余

 

月底結轉和余額

0.83

共計

1255.48

總結

1255.48


2017半年度效益預算表

標準:萬元左右

品牌

上年營收預估合計

國庫補貼款效益

領導補貼政策凈收入

參公利潤

營業凈收入

附帶公司的上交國家收益

其他的收入水平

功能分類
科目編碼

科目必簡稱

總金額

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一般的公眾服務保障經費支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

鎮政府辦公室廳(室)及涉及到構造事務管理

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

財政開機運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

基本上財政的管理工作

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業發展啟用

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活有保障和就業前景其他支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業性部門離退休之

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口操作的行政訴訟部門離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

行政標準人事標準通常健康社保費公司繳納其他支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業機構機構就業年金交款收入支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障公共衛生與設計生孕花費

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理人事組織醫療保健

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處政府部門醫用

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

人事計量單位醫療設備

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保證撥出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房間深化改革費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款貼補

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017第四季度支出費用竣工決算表

公司的:余萬元

工程項目

當年度付出總計

一般教育支出

建設項目費用支出

繳納上一級費用

自主經營費用支出

對復屬部門津貼教育支出

功能分類
科目編碼

管理費用明稱

加總

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

一半政務服務管理服務管理費用

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

地方政府辦公樓廳(室)及對應單位事務性

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

政府部門運轉

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

常見人事部門控制業務

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業單位工作

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社會性確保和出去上班開支

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政部門行業工作單位離養老金

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口操作的人事部門廠家離退體

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

工商登記企事業公司差不多醫療保險服務保險服務付費結余

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

危險機關視野工作單位事業年金手機繳費收入支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫藥環境衛生與方案發育總支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公的單位醫疔

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政管理機關單位醫療器械

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

企業發展標準醫療設備

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

個人住房維護費用

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

公房收入分配改革費用

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

全款買房國家補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017本年度財政部門付款純收入經費支出預算總表

企業單位:余萬元

創收

費用支出

活動

竣工決算數

創業項目

累計數

一般的公開估算不需要捐款

人民政府性債卷項目預算財務補貼款

一、平常通用預決算財務補貼款

1255.48 

一、尋常服務的性服務的其他支出

 1157.57

1157.57 

 

二、政府部門性新基金概預算財政性補貼款

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

 

三、中國國防性支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全可靠性支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導花費

 

 

 

 

 

六、專業系統結余

 

 

 

 

 

七、文化知識軍事體育與媒體教育支出

 

 

 

 

 

八、當今社會得到保障和出去上班教育支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療服務干凈衛生與設計生孩子收入支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能節能減排節能減排開支

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域平臺其他支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

第十三、交通網裝運付出

 

 

 

 

 

十四、資源勘測新信息等花費

 

 

 

 

 

第十五、商業區貼心酒店業等收支

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融其他支出

 

 

 

 

 

十六、協助另一國家總支出

 

 

 

 

 

二十、國土局浮游生物氣象條件等教育支出

 

 

 

 

 

十八、居住房保證結余

50.87 

 50.87

 

 

 

二是、調味品材料物資保障性支出

 

 

 

 

 

二十一月、另一個費用支出

 

 

 

本年度收入來源自動求和

1255.48 

當年度總支出合計數

1254.65 

 1254.65

 

期初財政支出捐款結轉和盈余

 

年尾財政部門審批結轉和盈余

 0.83

 0.83

 

      通常情況公益性預算表財政支出捐款

 

 

 

 

 

      政府機關性基金投資概預算國庫撥付

 

 

 

 

 

總金額

1255.48 

總額

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年度目標通常情況下公共性概算國庫補貼款教育支出部門預算表

機關單位:萬元左右

新項目

累計

差不多收支

該項目開支

模塊劃分

專業科目編寫代碼

題目名字大全

201

 

 

似的公用產品總支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

政府辦工室辦工廳(室)及相應醫療機構事務管理

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

財政進行

193.98

193.98

 

201

03

02

基本政府部門的管理事宜

891.42

 

891.42

201

03

50

參公運轉

72.17

72.17

 

208

 

 

社會中服務保障和擇業花費

33.34

33.34

 

208

05

 

行政部門事業組織離辭職

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口管理制度的行政事務機構離退休工資

0.83

0.83

 

208

05

05

部門事業部門大致養老服務保險服務交款支出費用

26.48

26.48

 

208

05

06

行政機關衛生事業企業單位網絡職業年金納費收入支出

6.03

6.03

 

210

 

 

診療衛生情況與方案生二胎其他支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政管理企事業政府部門醫藥

12.87

12.87

 

210

11

01

政府部門計量單位醫治

8.70

8.70

 

210

11

02

衛生事業機關單位醫療服務

4.17

4.17

 

221

 

 

房產保護其他支出

50.87

50.87

 

221

02

 

自建房收入分配改革收支

50.87

50.87

 

221

02

01

往房公積金貸款

21.99

21.99

 

221

02

03

買房子補肋

28.88

28.88

 

累計數

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017全年度一般來說通用費用不需要審批總體結余結算的時候表

  企事業單位:萬元左右

樓盤

總金額

者費用

公用設施勞務費

金錢類型

課程和科目項目編碼

科目必稱呼

301

 

待遇春節福利花費

284.48

284.48

 

301

01

  常規很大打工族薪資

45.88

45.88

 

301

02

  津貼費補貼金

94.72

94.72

 

301

03

  獎金稅率

36.15

36.15

 

301

04

  各種社會中得到保障繳納費用

16.85

16.85

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效年終獎金

41.68

41.68

 

301

08

危險機關事業標準關鍵醫養商業險付款

26.48

26.48

 

301

09

職業選擇年金繳納費用

6.03

6.03

 

301

99

  別基本工資副利支出費用

16.69

16.69

 

302

 

菜品和貼心服務花費

23.47

 

23.47

302

01

  會議室費

4.37

 

4.37

302

02

  噴涂費

1.67

 

1.67

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手續訂

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

0.50

 

0.50

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主管理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公回國(境)成本

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  培訓班費

0.03

 

0.03

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  常用建材費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用工具燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  代為服務費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

2.99

 

2.99

302

29

  春節福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務接待出行用車工作維持費

 

 

 

302

39

  其它的公路網花費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加保險費用

 

 

 

302

99

  某些淘寶商品和服務保障開支

0.57

 

0.57

303

 

對一個人和家居的補貼政策

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

11

  租賃房個人公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  首套房救濟款

28.88

28.88

 

303

99

  另一個對一個人和家廷的經濟補貼結余

0.15

0.15

 

310

 

別的投資基金性教育支出

3.43

 

3.43

310

02

  辦公場所設配租賃費

3.43

 

3.43

310

03

  專用工具設備新購

 

 

 

310

07

  信息內容wifi網絡及圖片軟件采購更換

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  其它交通配套生產工具購進

 

 

 

310

99

  別的充分性費用支出

 

 

 

預估合計

363.23

336.33

26.90

 


2017每年通常公用費用預算財政部門補貼款“三公”勞務費及行政機關進行勞務費性支出結算的時候表

計量單位:萬塊

似的公用工程預算財務捐款“三公”費用

國家機關運營

經費支出竣工決算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務接待出行購入及自動運行費

因公接待客人費

小計

因公用車的

折舊費費

因公專用車

運營費

費用數

部門預算數

估算數

預算數

預算表數

竣工決算數

預算表數

預算數

概預算數

結算的時候數

費用數

預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017一年度政府機關性私募基金估算財政廳補貼款結余竣工決算表

方:萬余元

活動

自動求和

主要費用支出

項目流程花費

功能性類別

項目編碼查詢

題目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、有關于蘇州市松江區大家相關部門的合作互動交流接待室室2017一年度利潤費用支出 結算的時候基本情況報告說明書怎么寫

西安市松江區中國人民市政府進行合作學習交流辦室室2017🥂年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017本年工作員增多,工作員資金相對增多。

二、相關東莞市松江區大家中央政府戰略合作聯絡商務辦事處2017全年凈收入竣工決算的情況講解

年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、對于深圳市松江區各族人民以政府合作關系交換工作室2017一年度支出費用部門預算狀態解釋

上年🀅支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、關與武漢市松江區國民市政府進行合作聯席會辦公室2017年中財政預算付款收入來源開支綜合癥狀說明怎么寫

杭州市松江區我們政府機關配合交流電商務辦工室2017💛年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、關于幼兒園成都市松江區公民政府部門媒體合作交換辦公裝修室2017季度應該公共服務費用預算財政性審批費用支出 結算的時候具體情況表明

(一)大部分公開項目預算財政廳付款性支出部門預算基本情況下

東莞市松江區人們政府機構合作關系洽談職場室2017♕年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)基本上公共信息費用財政總支出補貼款總支出部門預算節構情況發生

鄭州市松江區群眾鎮政府媒體合作聯絡辦公裝修室2017💜年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)通常公開民政預算民政付款收支部門預算重要情形

深圳市松江區大家相關部門合作項目溝通交流工作室2017🐷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減輕。進來:

1📖、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2ꦜ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🦋、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8๊、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、關與傷害市松江區人艮鎮政府聯合溝通交流企業辦公2017全年度正常公共性成本預算財政其他支出付款常見其他支出部門預算情況下描述

濟南市松江區公民政府部門合作方式交流溝通辦公場所室2017🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1༺、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2✅、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3😼、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

⛄七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政性審批花費預算總體性狀況闡述。

天津市松江區群眾相關部門協議座談會會議室室2017🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:樓盤頒布中長期存在大的不敲明確基本要素,接代批、票數不易于駕馭。

2017ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會有巨大的不斷定量分析各種因素,接待室批次線、日數仍未洞悉。

(二)“三公”資金投入財政開支審批開支部門預算明確狀況代表。

2017💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

𝄹國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🐻 松江區我們縣國家戰略公司合作學習溝通交流接待室室經濟類型各國庫預決算部門教育支出費用國庫審批的因公私家車購置費及因公私家車行駛維護費教育支出為0萬元左右,2012年,松江區我們縣國家戰略公司合作學習溝通交流接待室室經濟類型各國庫預決算部門教育支出費用國庫審批的因公私家車保要量為0輛。

八、關與重慶市松江區中國人民地方政府相互合作溝通辦工室2017年政府機構性貨幣基金工程預算財政資金補貼款收入支出部門預算現象詳細說明

滬市松江區大家政府工作室合作方式討論工作室2017年中無人民政府性母基金決算民政付款花費。

九、國企基金經營者費用預算財政性付款現象這說明

ꦜ南京市松江區大家政府機關公司合作互動交流企業企業2017全年無集體所有制充分操作工程預算財政性撥付教育支出。

十、某個主要細節的原因代表

(一)行政機關自動運行資金開支情況下

🌠上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)國家購置花費狀況

沈陽市松江區群眾相關部門加盟交談企業辦公空間2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017♓年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制資金占有物應用現狀

🔜截止期2017年12月31日,北京市松江區民眾政府部合作協議交換辦公樓室共要運輸車輛0輛,至少,正常因公公務車0輛、通常情況下辦案值崗租車0輛、特殊工種專業性的技術車輛租賃0輛、另一出行0輛(由市機管局規范食物后勤保障的普遍公務活動出行用車0輛)。機關單位價值觀50余萬元往上普通機 0臺(套),基層單位使用價值100萬美金以上內容專用裝置0臺(套)。

(四)概算考核經營情況發生

♊上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌸一、財務費用表撥付工資收入:指公司的年初度從本級財務費用表單位達到的財務費用表撥付,例如一般來說共同費用表財務費用表撥付和人民政府性理財產品費用表財務費用表撥付。

二、教育事業心營收:指教育事業心院校發展專業技術銷售業務移動名詞解釋幫助移動選取的營收。

✤三、合作合作經營工資個人收入:指教育事業行業在靠譜銷售業務工作及輔助工作本身深入開展非自己成本計算合作合作經營工作有的工資個人收入。

四、某個盈利:指工作單位完成的除“不需要捐款盈利”、“視野盈利”、“生意盈利”等之內的盈利。

五、月初結轉和盈余:是以上一年度暫不達成、結轉到年初按相關中規定已經食用的財力。

༺六、年底結轉和盈余:指年初度或原先年中決算規劃、因從客觀狀況發現轉變 未能按原規劃施工,需延時到時候年中按有關規定標準馬上操作的資產。

七、基礎付出:指廠家為得到保障系統通常高速運行、完畢定期做工作每日任務而出現的相關付出。

😼八、品牌其他教育性支出:指機構為已完成當前的行政性上班任務卡或視野未來發展指標,在最基本其他教育性支出之上會發生的相關其他教育性支出。

𓆉九、企業經營管理教育收入支出:指事業性工作單位在正規專業工作及捕助工作本身大力開展非獨自記帳企業經營管理工作有的教育收入支出。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒆙11、企事業心廠家程序運行金費:指行政部門廠家和基準公務接待員法監管的事業心廠家在使用一樣共同估算民政審批籌劃的差不多付出中的定期共用金費付出。


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