上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、一般職責
二、機購配置
三、工程預算事業編說明怎么寫
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關狀況反映
第十五、民政支出費用工程績效評價任務稅務申報表
武漢市松江區人們當地政府合作協議互動交流辦公空間室主要是職責
松江區各族鎮政府機構部門合伙交流活動辦公樓裝修室與市政府機構部門辦合署辦公樓裝修,首要職能作用為:
ౠ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꩵ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
♍(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍸(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
😼(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
南京市松江區各族人民區政府企業合作溝通辦公區室學校快速設置
﷽上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 組織標題 | 提示 |
1 | 西安市松江區市民政府性企業合作溝通接待室室 |
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2 | 沈陽市松江區合作協議聯席會服務的中央 |
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動詞描述
𒐪(一)主要專項資金性支出項目預算表表:是省級項目預算表表領導機關單位部門及隸屬于項目預算表表機關單位為保護其機購正常情況暖機、完畢平時事情工作職責而編制管理的全年度主要專項資金性支出規劃,以及人員管理專項資金和公供專項資金二個分。
🐲(二)樓盤結余費用預決算:是地市級費用預決算副經理部分及分屬費用預決算行業為來完成行政機關的工作各項工作、自己事業提升方向或市政府提升方法、相應方向,在主要結余后建制的半年度結余進度表。
ꦜ(三)“三公”資金投入:是與市里財務資金有資金投入領撥的關系的崗位和直屬決算公司的使用的市里財務資金審批籌劃的因公回國事情(境)費、因公接待接待活動招待到訪到訪使車輛使用的添置及運動費、因公接待接待活動招待到訪到訪到訪費。之中:因公回國事情(境)費具體籌劃機關事業的單位及直屬決算公司的事情員的知名相互合作交談、特大安全事故事件工程磋商、海外學習培訓課研修班等的知名旅費、國內外市政間公共租車費、居住費、事情餐費、學習培訓課費、公雜費等撥出;因公接待接待活動招待到訪到訪到訪費具體籌劃全球性專業性會議通知、祖國特大安全事故事件方案調研組、事情方案檢修或是外事團組到訪交談等進行因公接待接待活動招待到訪到訪或大力開拓業務員所要居住費、公共租車費、事情餐費等撥出;因公接待接待活動招待到訪到訪使車輛使用的添置及運動費具體籌劃事業編內因公接待接待活動招待到訪到訪工程車輛的徹底報廢版本更新,或是用到籌劃市區因公遇上了出差、因公接待接待活動招待到訪到訪文檔互換、日常生活事情大力推進等所要因公接待接待活動招待到訪到訪使車輛使用的助燃劑費、維護費、過站過河費、保險費用用費等撥出。
🐟(四)政府部門啟用資金:指行政性廠家和基準國家國家公務員法菅理的企事業廠家安全使用通常服務性概預算財政資金補貼款分配的通常教育費用支出 中的生活公用設施資金教育費用支出 。
2018年預算表事業單位編制這說明
2018ꦆ年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♉、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2▨、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:ꦦ履行合同本辦作業職能作用、維系日常性行駛而支出的對口招生支持西藏旅游、云南省區新項目支助現金,國家公務接代費、招商代理引資事業費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門乃至每一位員工出納出入費用預算總表 |
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| 事業編機構:傷害市松江區人們部門合作的討論辦工室 | 企業單位:元 |
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| 本年度收錄 | 上年支出費用 |
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| 好項目 | 估算數 | 工作 | 概預算數 |
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| 一、財政預算補貼款使收入 | 15,863,625.78 |
| 通常共同服務質量費用 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一般來說公益性費用預算財力 | 15,863,625.78 |
| 當今社會的保障和人才需求開支 | 361,567.88 |
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| 2. 政府部性基金投資 |
| 三、 | 醫用衛生管理與工作規劃生殖開支 | 124,133.18 |
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| 二、事業性薪資 |
| 四、 | 房屋服務花費 | 496,401.84 |
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| 三、工作標準經營者年收入 |
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| 四、一些凈收入 |
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| 薪資收入累計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部們收入來源成本預算總表 |
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| 事業單位編制相關部門:北京市松江區我們政府部門合作共贏交談辦公場所室 |
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| 公司:元 |
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| 工程項目 | 利潤預決算 |
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| 實用功能劃分類別項目編碼查詢 | 系統類型幾個會計科目品牌 | 加總 | 財政預算審批個人收入 | 事業上的工資 | 事業發展計量單位 | 同一工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理工資 |
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| 201 |
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| 一般來說公共性安全服務經費支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦工廳(室)及一些醫療機構行政監察 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政訴訟的管理行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界有效保障了和就業問題總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業心計量單位離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的人事部門部門離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企業方基本上關于養老地產養老商業險網上繳費其他支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關教育事業企業單位職業技能年金繳付收支 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 治療環衛與策劃生小孩性支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性企業發展行業整形 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處標準醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業廠家醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋服務保障撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改革方案費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊撥出工程預算總表 |
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| 編制管理部位:天津市松江區大家政府部門相互合作交談企業辦工室 | 標準:元 |
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| 該項目 | 費用費用預算 |
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| 基本功能總類學科編寫代碼 | 性能各類考試科目名號 | 合計數 | 大致收入支出 | 業務教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公眾服務的開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公樓廳(室)及想關公司事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政菅理菅理行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業執行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會的保障和就業的總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟行業的單位離退休工資 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的財政院校離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業上的單位通常頤養天年保險行業繳納收入支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關視野企業專職年金繳納撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫遼環保與計劃方案計劃生育工作支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業上的方醫療衛生 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門公司醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業工作單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保證收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改制撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門不需要撥付結余費用總表 |
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| 規劃部門乃至每一位員工:傷害市松江區人們縣政府合作方式溝通交流職場室 |
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| 廠家:元 |
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| 國庫撥付使收入 | 國庫補貼款性支出 |
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| 樓盤 | 財政預算數 | 工程項目 | 加總 | 應該服務性項目預算 | 以政府性基金投資估算 |
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| 一、通常情況共同決算現金 | 15,863,625.78 | 一、 | 基本上公用服務管理支出費用 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、相關部門性股票基金 |
| 二、 | 的社會保證和擇業收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療保健環衛與工作計劃生肓花費 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 公房保證結余 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 薪水共計 |
15,863,625.78 | 教育支出總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年行業大部分公眾工程費用預算其他支出性能的分類工程費用預算表 |
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| 編制工作單位部門:沈陽市松江區市民政府部聯合交流溝通企業辦公空間 | 機構:元 |
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| 產品 | 通常情況下公眾財政預算支出費用 |
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| 作用進行分類科目必項目編碼 | 功能性分類別學科品牌 | 總計 | 大致其他支出 | 大型項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一樣公開服務的其他支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公樓廳(室)及有關于組織事務處理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該行政處經營事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 的社會保駕護航和自主創業付出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟企事業企機關事業單位離退休工資 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政管理公司的離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業上的的單位根本社會養老穩定穩定納費教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政企業單位事業企業單位角色年金納費收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
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| 醫院環衛與計劃表生孩開支 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業有成基層單位醫療保障 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門行業醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事公司醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房確保費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房收入分配改革費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年單位部門政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用費用預算費用的功能分類整理費用費用預算表 |
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| 建制職能部門:杭州市松江區民眾現政府相互合作洽談辦公室 | 的單位:元 |
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| 的項目 | 政府辦公室性私募基金財政預算收入支出 |
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| 實用功能歸類會計分類商品編號 | 功效的分類項目命名 | 預估合計 | 基本的付出 | 頂目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分普遍服務性成本預決算捐款最基本支出費用區域經濟種類成本預決算表 |
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| 編制程序部門管理:深圳市松江區人民群眾縣政府合作共贏聯席會會議室室 | 企業:元 |
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| 產品 | 似的公用預算表最基本教育支出 |
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| 作用各類科目表代碼 | 工作幾大類課程和科目命名 | 累計 | 人群經費支出 | 共用資金投入 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 底薪福利福利經費支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 幾乎基本工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費貼補 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補助費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考評待遇 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企企事業企業企事業企業大多醫療商業保險商業保險繳付 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 專職年金繳付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 工作首要醫療服務安全付款 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 另一社會中后勤保障手機繳費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 別的工薪有福利撥出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 餐品和服務培訓花費 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 多媒體費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待工作費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會經費支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 社會福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 同一寶貝和的服務撥出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對人和家里的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎品金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他對他人和家人的補貼費花費 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 金融資本性花費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公機械設備租賃費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 監管部門“三公”預備費和工商登記行駛預備費工程預算表 |
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| 織造部門乃至每一位員工:北京市松江區人們政府性協議互動交流工作室 |
| 標準:70萬 |
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| 2018年“三公”金費估算數 | 2018年政府機關程序運行接待費成本預算數 |
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| 累計數 | 因公出國工作(境)費 | 因公接待室費 | 公務活動私家車購買及作業費 |
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| 小計 | 新購費 | 加載費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及到的原因就說明
一、“三公”費用概算
🍬上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.270萬,注意是而是本辦嚴格要求完成軍委八項規定精神實質,嚴格控制接受細則。
🌺(一)因佛山市松江區我們現政府的合作互動辦公室因公出國工作(境)接待費由區外辦、區臺辦負責管理事業編,并保持一致公開化化,本團隊不在另外從復公開化化。
ꦓ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是擔心本辦按照嚴格履行中八項設定信念,嚴查迎送基準。
ꦐ具體籌劃:用到上司老板來松視查,中國各市縣黨政代表著團及各很友好地區劃分、兄弟們縣區來松調查或公務活動運動運動的客服材料費及用到公務活動運動客服公司材料費等。
二、行政單位正常運作專項經費決算
ܫ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、現政府的采購前提
2018♋年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018半年度本單位
針對里的廠家留有縣政府集中采購該項目概預算標準0十萬,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概預算考核狀況
2018😼年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
不需要開支創業項目績效考評目的企業申報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
大型項目分類: | 援藏援滇管理者操作資金投入 | 大型項目行業類別: | 不時性創業項目 | ||||
始于日期時間: | 2019-01-01 | 尾聲準確時間: | 2019-12-30 | ||||
關系咨詢電話: | 37735595 | 創業項目今年成本預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同大型項目去年項目預算額(元) | 1,850,000.00 | 重名樓盤前年項目預算制定數(元) | 2,270,000.00 | ||||
樓盤簡介: | ๊做材料部精準脫貧協同合作和是否專業對口援助業務,是認真貫徹中心地方“兩根大局觀”思想意識、促進會部位協調性的發展的根本性發展計劃制裁,是黨中心地方、國務院令、武漢市委、市政建設府確立松江的榮耀工作上,也是松江義毋庸辭的負責。援派機關人員金融高校畢業生是實施材料部精準脫貧協同合作和是否專業對口援助業務堅強重要的組織安排和金融高校畢業生擔保。 | ||||||
項目立項原則: | 💙依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
項目流程成立的一定性: | ♓蘋果支持援派村鄉鎮干部穩定、有效性地發展知識部扶貧工作款共建和對接幫扶一項運作,順利完成任務援派期內松江與對接國家互動交流與分工協同工作。區黨政表示團、區走訪走訪慰問團赴知識部扶貧工作款共建和對接國家走訪走訪慰問援派村鄉鎮干部。 | ||||||
維持工程項目施實的會議制度、對策: | 《更多松江區援外(駐外)科級干部業務預備費及赴對口招生地段方案涉及到的業務方案標準》。 | ||||||
創業項目開展計劃方案: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工程總受眾: | ꦐ保駕護航援派黨員機關干部援派的時候事業需提交資金、區黨政意味團和問慰團赴對口招生地段問慰援派黨員機關干部資金。 | ||||||
第四季度業績考核的目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
必須 情況說明的各種事情: | 🍨本品牌的預算表費用、合理的施行癥狀和地方緣由提交癥狀應該受本年對接幫扶的工作任務人物條件及對接城市的工作任務合理的業務需求等不能預估緣由會影響。于是進而結款標準各子品牌合理的發現額算起,工作績效好評將采用了調節后品牌流動資金參與。 | ||||||
質量指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
分解成個人目標 | 要求玩法 | 完成指標階段目標值 | 核算遵循原則 | ||||
付出和處理方向 | 稅務方式建全性 | 建全 | 不變準則 | ||||
公司財務監督制度實施效果性 | 能夠 | 不變規格 | |||||
成本預算實施率 | 100% | 統一規范 | |||||
專款專用型率 | 100% | 穩定準則 | |||||
資產足率 | 100% | 一定標淮 | |||||
生產出制定目標 | 區捐助工作提交率 | 100% | 年度計劃標準 | ||||
市捐助內容順利完成率 | 100% | 計劃怎么寫規則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 準備條件 | |||||
捐助頂目達到盡早率 | 100% | 預計標準 | |||||
鎮鄉結對扶持工作達到率 | 100% | 項目標準規定 | |||||
視覺效果目標值 | 援派領導干部掛職公司的感到服務質量 | 80 | 工作規劃標準化 | ||||
援派村干部感到滿意程度 | 80 | 進度表標準的 | |||||
援派科級干部公安局部門十分知曉率 | 80 | 策劃原則 | |||||
反應力目標值 | 確定市、區、鎮三級職業資格證書捐助項目的進行 | 徹底的 | 不變標準 | ||||
有效果改善援派團干部提高認識性 | 充足 | 確定標準化 | |||||
有效性深化援派職干操作 | 充分地 | 調整規范 | |||||
提前做好援派基層干部的內勤有效保障了 | 充沛 | 放置規則 | |||||
核對點 | |||||||
詳細運輸安全 | 現實可行性方案 | 績效考核夢想 | 考核的指標 | ||||
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總體資格審查指導意見 | "1⛎、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
質量核審數據 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 |
財政資金費用好項目效績個人目標認定表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
內容簡稱: | 援藏、援滇區內容經濟援助專項資金 | 創業項目行業類型: | 通常性項目 | ||||
開始起止日期: | 2019-01-01 | 結束后期限: | 2019-12-30 | ||||
聯絡通話: | 37735595 | 大型項目曾今概算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同項目本年成本預算額(元) | 6,300,000.00 | 重名好項目上一年預算表完成數(元) | 5,530,312.00 | ||||
內容概述: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立通過: | 🌸《深圳市專業對接招生幫扶與公司加盟討論“第十四五”規劃》、《松江區專業對接招生幫扶與公司加盟討論“第十四五”規劃》、《關于幼兒園完成新第一輪專業對接招生幫扶業務的執行意見建議》 | ||||||
新項目開辦的必需性: | 𒐪對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確保項目進行的的措施、的措施: | 🤪《西安市對接協防廣西省大型項目質量管理運行暫行土辦法試行落實方案》、《對于提前做好新下一輪對接協防運行的試行意見建議》 | ||||||
工作推進計劃方案: | ღ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
新項目總對象: | 🔯實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年終考核總體目標: | ♏可以通過幫扶工作,有郊緩和專業專業對口東北部受援鎮鄉及市民常規日常能力,有郊緩和專業專業對口東北部常規醫治幼教能力。 | ||||||
必須原因分析的其它的難題: | 🍸本產品的費用的金額、真實執行程序現狀和方面指數達到現狀機會受上司對當時 劃片援助運轉任何要及劃片地區劃分運轉所需等不要具體要素后果。之所以然后結帳法律規定各子產品真實情況額是以,效績如何評價將采用了調節后產品財政資金對其進行。 | ||||||
指標值值 | |||||||
用途分類: | 專業金融產品類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
分解的對方 | 指標值玩法 | 指標目的值 | 計算根據 | ||||
投放和工作管理受眾 | 錢財會議制度健康性 | 逐步完善 | 緊固規則 | ||||
出納管理辦法施行很好的性 | 有效性 | 確定標準規定 | |||||
好項目經營管理辦法建立和完善性 | 建全 | 固定好基準 | |||||
項目流程管理管理機制管理機制施行有效率性 | 能夠 | 固定住標淮 | |||||
預決算程序執行率 | 100% | 比較固定標準規定 | |||||
專款專門率 | 100% | 進行固定標準化 | |||||
信貸資金落實到位率 | 100% | 固定好準則 | |||||
輸出任務 | 施工實施意見民聲新業務,新業務已完成率 | 100% | 計劃怎么寫標準化 | ||||
施工雙百獎賞,獎賞總人數 | 300人 | 方案標淮 | |||||
快速執行雙百培訓學習,受訓人群 | 200人 | 工作方案標準規定 | |||||
施工雙十政策優惠,是否對口共同建設結對政府部門數 | 10個 | 計劃表細則 | |||||
效用關鍵 | 受援群眾令人工作滿意度 | 80 | 預計規格 | ||||
受援東北部放心度 | 80 | 計劃書標準規范 | |||||
援外科級干部服務客戶滿意度 | 80 | 行動計劃規則 | |||||
損害力目的 | 驅動異地共同參與進步 | 多方面 | 規定要求 | ||||
調理本土產出生活方式條件 | 有力 | 加固規范 | |||||
提高自己偏遠地區醫療保障學前學校教育單位成長 | 加以 | 固定位置原則 | |||||
高效不斷提高各地人材黨員干部隊中建筑 | 積極 | 加固標準 | |||||
審查關鍵點 | |||||||
全版性 | 行得通性 | 績效考核學習目標 | 考核要求 | ||||
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全方位的認證工作建議 | "1🙈、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審批結果 | B | 申核人 | 沈錫宇 |