上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、一般行政職能
二、組織設有
三、成本預算在編說明書怎么寫
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、關于條件代表
沈陽市松江區市民相關部門相互合作聊天商務辦工室核心職權
松江區群眾市政府機關進行合作聊天商務信訪室與區市政府機關辦合署商務會議室,其主要崗位責任制為:
🐲(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
⛎(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
♛(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧒(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🔥(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區人艮中央政府協議交流溝通工作室醫療機構設為
🉐區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
𒆙下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年天津市松江區國民部門合作關系交流學習工作室概預算編織說明怎么寫
2017🌠年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1൩、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦉ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年工程決算企業單位金融開支工程決算總表 |
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| 編制程序估算組織:北京市松江區國民國家戰略合作討論會會議室室 | 部門:元 |
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| 上年創收 | 年初費用 |
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| 大型項目 | 項目預算數 | 工程 | 估算數 |
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| 一、財務補貼款收入水平 | 12,722,603.99 |
| 平常公共性業務結余 | 11,901,969.98 |
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| 1. 平常共公財政預算費用 | 12,722,603.99 |
| 社會存在有效保障了和大學生就業付出 | 259,943.41 |
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| 2. 政府機關性債券 |
| 三、 | 醫院清潔與記劃孕育費用 | 93,729.80 |
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| 二、事業單位創收 |
| 四、 | 個人住房保障機制費用支出 | 466,960.80 |
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| 三、衛生事業方管理收入水平 |
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| 四、各種純收入 |
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| 營收累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年成本概算標準純收入成本概算總表 |
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| 要制定決算行業:濟南市松江區老百姓政府機關合作項目交流溝通商務企業辦公室 |
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| 的單位:元 |
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| 工程 | 盈利概算 |
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| 性能細分課目標識號 | 系統分類別管理費用種類 | 總計 | 財政預算補貼款效益 | 企事業利潤 | 事業發展公司 | 另一個工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的收益 |
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| 201 |
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| 尋常公眾服務性花費 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公廳(室)及相應的組織機構行政事務 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政機關菅理事務處理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界服務保障和畢業生就業總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業心企企業離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政訴訟院校離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關創業單位名稱創業單位名稱大體社會養老保障保障繳付收支 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關計量單位事業上計量單位職位年金網上繳費費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學環境衛生與打算計生性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業上的的單位醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理院校醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 公房服務保障收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改草支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年估算機關單位費用支出 估算總表 |
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| 估算編制估算公司的:杭州市松江區中國人民地方政府協作交流會辦工室 | 院校:元 |
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| 該項目 | 性支出成本預算 |
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| 基本功能分為科目表編碼查詢 | 功能模塊類別學科名號 | 預估合計 | 大致總支出 | 頂目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公用服務費用 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公廳(室)及關聯企業事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政事情管理制度事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 中國社會得到保障和就業問題結余 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理衛生事業企業單位離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政事務機構離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政公司的企業公司的基本性頤養穩妥激費費用支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關工作政府部門行業年金激費收入支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫治衛生間與計劃方案生孩教育支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業上的的單位醫療保障 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理機關單位醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產的保障收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房機構改革教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人個人公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概成本預算企事業單位財政部門補貼款出入概成本預算總表 |
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| 織造費用標準:昆明市松江區國民政府機關合作關系交流溝通辦公裝修室 |
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| 企業:元 |
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| 上年收入水平 | 年初財政部門撥付收入支出 |
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| 好項目 | 決算數 | 的項目 | 合計數 | 一樣 公共服務預算表 | 區政府性資金概算 |
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| 一、普遍通用財政預算經濟 | 12,722,603.99 |
| 通常情況下公共保障保障開支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府辦公室性債券 |
| 二、 | 社會的服務和大學生就業費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫疔衛生管理與年度計劃發育結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 房間有效保障教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 工資共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年費用計量單位應該公益性費用費用功效劃分類別費用表 |
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| 制定概預算區政府部門:鄭州市松江區百姓區政府加盟交流溝通辦公裝修室 | 方:元 |
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| 內容 | 基本上共同估算撥付花費 |
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| 工作劃分會計分類商品代碼 | 特點類別專業科目分類 | 累計 | 通常教育支出 | 頂目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 普通公眾服務項目收支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性企業辦廳(室)及有關系學校事情 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本財政工作事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會中保護和大學生就業收支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業上行業離退職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政事務標準離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業院校大致養老服務保費繳納費用性支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業計量單位計量單位事業年金激費收入支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫遼衛生學與打算二孩性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企業機關單位醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處方醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保障機制付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅教育體制改革結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年估算地方政府部門地方政府性股票基金估算經費支出功能表分為估算表 |
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| 在編成本預算部門:滬市松江區人民群眾政府性合作共贏聯席會辦工室 | 公司的:元 |
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| 創業項目 | 政府部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算捐款收入支出 |
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| 基本功能的分類管理費用數字 | 性能的分類學科種類 | 加總 | 最基本收支 | 頂目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年估算方似的公益性估算捐款基本性教育支出成本進行分類估算表 |
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| 事業編預決算部門:北京市松江區大家當地政府的合作互動交流接待室室 | 企事業單位:元 |
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| 產品 | 應該公眾決算撥付幾乎教育支出 |
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| 能力分為幾個會計科目簡碼 | 的功能的分類課目名字 | 合計數 | 員事業費 | 公共專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 的薪資福利微信收入支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 核心的薪資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費津貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 各種社會生活保駕護航繳納 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機構事業有成方總體給養老安全繳納費用 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業選擇年金繳納費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 許多月福利待遇待遇教育支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶寶貝和售后服務結余 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 例會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動商務接待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織專項資金 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利性費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 某個的商品和服務培訓費用 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對各人和普通家庭的經濟補貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 離休費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房間社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 全民購房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 各種對用戶家庭成員式的補貼申請書支出費用 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 常規的建設教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 會議室設施置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年預算表部門“三公”勞務費費用和機關事業單位自動運行勞務費費用費用時候表 |
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| 核編工程預算企事業單位:上海市松江區人們政府機構企業合作溝通辦公室 |
| 公司的:萬的大寫 |
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| “三公”資金估算數 | 企事業單位執行接待費財政預算數 |
| |||||
| 總計 | 因公出國旅游(境)費 | 公務客服客服費 | 公務接待買車新購及正常運作費 |
| |||
| 小計 | 購置費費 | 行駛費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關系的情況情況說明
一、“三公”預備費問題
𒀰上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
💫(一)因佛山市松江區人民群眾政府辦公樓室企業合作交流溝通辦公樓室因公回國(境)資金投入由區外辦、區臺辦否則在編,并制定公示,本費用預算機構不在據實反復公示。
ꦬ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
♊通常配備:使用上家領導人來松參觀考察調研,各省區市市黨政代表會團及各合理區域、兄弟們縣區來松考察調研或因公行為的客服的的費用及使用因公客服租賃的的費用、客服主設備購買、印刷版品打造等。
二、政府機關運營勞務費財政預算
ไ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、人民政府購進情況
2017𝄹年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、工程預算績效考評癥狀
2017💟年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金開支工作績效考評工作目標申報納稅表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導醫務科:行財科 | ||||||
大型項目名號: | 援藏、援滇區內容經濟援助 | 的項目等級分類: | 1 | ||||
周轉金使用: | 事業單位專業技術類 | 資金量來原: | 區民政 | ||||
現在開始日期時間: | 2018-02-01 | 結束了年月日: | 2018-11-30 | ||||
連續座機號: | 37735599 | 大型項目當年度工程預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同名的大型項目去年同期費用預算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓投資項目去年預決算執行力數(元) | 6,419,975.00 | ||||
活動概述: | 1994💙年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項前提: | ♊《南京市市劃片支持與的配合交換“第十五五”總體整體規劃》、《松江區劃片支持與的配合交換“第十五五”總體整體規劃》、《光于做到位新第二輪劃片支持事業的制定提出的意見》 | ||||||
項目流程增設的一定性: | ൩對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到業務實現的工作規范、控制措施: | 🌄《重慶市學區協防廣東省工程經營暫行方案全面制定標準》、《光于搞好新一波學區協防工作的的全面制定意見書》 | ||||||
該項目制定一個年度計劃: | 🦂由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
產品總對方: | 🅰實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
一年度績效考核要求: | ജ經過支助工作,很好減少是否對口招生地段受援鄉村及人民群眾通常現在的生活水平現在的生活水平具體的條件,很好減少是否對口招生地段通常醫疔幼小銜接具體的條件。 | ||||||
需要闡述的別的狀況: | 🎉本產品的概算大額、事實上的程序執行情況和部件的指標提交情況有機會受上一級對那時候劃片幫扶工作的中人物的要求及劃片各地工作的中需求量等無可預期目標重要因素損害。那么終于結賬法律依據各子產品事實上的時有發生額來算,績效考核評定將選擇修正后產品費用進行。 | ||||||
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統計指標值 | |||||||
用途分類: | 行業專門類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
葡萄糖氧化要求 | 指數公式文章 | 指標英文目標值值 | 核算合理性 | ||||
支出和標準化管理受眾 | 財務部門管理機制建立健全性 | 健全制度 | 不斷完善 | ||||
金融考核機制制定可行性 | 合理有效 | 更好 | |||||
產品管理方法制度的重要性加強制度建設性 | 逐步完善 | 建立完善 | |||||
投資項目安全管理監督機制實施有效果性 | 行之有效 | 有效果 | |||||
概算來執行率 | 100% | 1 | |||||
專款上用率 | 100% | 1 | |||||
錢完成率 | 100% | 1 | |||||
出現工作目標 | 施工惠民建設新項目,建設新項目來完成率 | 100% | =100% | ||||
具體實施雙百獎勱獎勱人口 | 300 | ≥300人 | |||||
推進雙百培訓學習調訓人口數 | 200 | ≥200人 | |||||
實行雙十扶植企業數 | 10 | ≥10人 | |||||
治療效果工作目標 | 受援城市人民信賴度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地域令人服務滿意 | 80 | ≥80 | |||||
援外黨員干部群眾忠誠度 | 80 | ≥80 | |||||
印象力學習目標 | 有利于促進兩個地方交流活動歸屬 | 做好 | 達到 | ||||
促進立即的生產過日子狀況 | 結束 | 順利完成 | |||||
增進當治療教肓自己事業不斷發展 | 進行 | 做好 | |||||
效果的提升地方人才庫紀檢干部團隊中建成 | 已完成 | 達成 | |||||
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審批良好率及具體意見 | |||||||
刪改性 | 能行性 | 績效考核階段目標 | 績效考評要求 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
資格審查總算分 | 90 | ||||||
總合審核中意見與建議 | 1✃、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
申核導致 | A | 復審人 | 徐夢薇 | 審查期限 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無