上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算單位預算
目 錄
一、基本職能部門
二、企業使用
三、財政預算在編說明書怎么寫
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及到環境解釋
深圳市松江區相互合作交流溝通服務的中基本工作職責
♒昆明市松江區相互合作的討論會服務項目中心點是松江區群眾政府辦公室相互合作的討論會辦成員事業發展部門,其基本職責權限:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
༒(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
濟南市松江區合作協議交談安全中心點裝置軟件設置
結媒體合作出運作崗位責任,滬市松江區媒體合作座談會工作中心的不設下設裝置。
2017年西安市松江區達成合作座談會售后服務點局預算表規劃講解
2017💮年,本單位預算支出總額為83.62萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算83.62萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出83.62萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🅘、“事業運行”62.57萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”9.36萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.74萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”3.27萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2017年概估算基層單位出納收入支出概估算總表 |
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| 事業編制概算公司:蘇州市松江區合作項目交流會工作基地 | 組織:元 |
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| 本年度純收入 | 當年度教育支出 |
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| 工程項目 | 預決算數 | 頂目 | 預算表數 |
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| 一、國庫付款收入水平 | 836,195.62 |
| 通常情況安全服務性安全服務性支出 | 625,692.82 |
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| 1. 尋常共同概預算信貸資金 | 836,195.62 |
| 社會各界有效保障了和就業問題教育支出 | 130,979.52 |
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| 2. 人民政府性投資基金 |
| 三、 | 診療安全與方案生孩結余 | 46,778.40 |
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| 二、企業發展營收 |
| 四、 | 租賃房后勤保障經費支出 | 32,744.88 |
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| 三、企業發展企業運營個人收入 |
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| 四、另一薪資收入 |
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| 薪水合計 | 836,195.62 |
| 836,195.62 |
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| 2017年概算計量單位效益概算總表 |
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| 編制管理工程預算廠家:傷害市松江區合作的互動交流服務保障核心 |
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| 部門:元 |
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| 頂目 | 效益工程預算 |
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| 工作總類幾個會計科目編號 | 功能鍵類別項目名稱 | 累計數 | 財政部門捐款薪資收入 | 行業利潤 | 企業發展政府部門 | 其余納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營薪資 |
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| 201 |
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| 普通公用服務培訓結余 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府接待室廳(室)及相應的中介機構事宜 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展電腦運行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 時代的保障和就業形勢花費 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門自己事業企業離退休年齡 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業公司公司關鍵養老服務保險金激費其他支出 | 93,556.80 | 93,556.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門衛生事業政府部門職業選擇年金付費其他支出 | 37,422.72 | 37,422.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔衛生監督與計劃怎么寫孕育收支 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業上的計量單位醫院 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業政府部門醫療管理 | 46,778.40 | 46,778.40 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保證付出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房收入分配改革付出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算表機構費用預決算表總表 |
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| 估算編制估算機構:深圳市松江區合作方式交換服務性管理中心 | 行業:元 |
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| 項目流程 | 教育支出工程預算 |
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| 職能劃分課程和科目編碼查詢 | 工作分類整理專業科目明稱 | 累計數 | 基本性總支出 | 好項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普遍公共業務業務花費 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府接待室廳(室)及相關醫院業務 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運營 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社交后勤保障和大學生就業性支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業有成計量單位離退居二線 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關自己事業機關單位基本上頤養保險服務付款費用 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業有成企事業單位考試事業有成企事業單位考試職業化年金繳納經費支出 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務衛生管理與計劃怎么寫生小孩結余 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門衛生事業公司社區醫療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業組織醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間基本保障開支 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改善費用 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
| |||
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| 2017年費用基層單位財政資金撥付結余費用總表 |
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| 建制預決算組織:杭州市松江區企業合作討論會服務培訓學校 |
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| 廠家:元 |
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| 本年度使收入 | 本年度財政性補貼款經費支出 |
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| 投資項目 | 概預算數 | 工作 | 總金額 | 應該公共信息決算 | 當地政府性貨幣基金成本預算 |
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| 一、一般的公益性決算的資金 | 836,195.62 |
| 正常共公提供服務開支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 二、政府機構性新基金 |
| 二、 | 世界有效保障了和就業形勢收支 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理食品衛生與打算生肓收入支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房保證花費 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 工資收入總共 | 836,195.62 |
| 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年決算廠家一般的公用設施決算性支出功效幾大類決算表 |
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| 要制定項目預算計量單位:佛山市松江區合作項目討論安全服務機構 | 公司的:元 |
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| 活動 | 普遍公眾預決算撥付經費支出 |
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| 作用定義會計科目標識號 | 功效進行分類課程和科目命名 | 自動求和 | 大致結余 | 品牌費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 通常情況下共同安全服務結余 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公樓廳(室)及相應培訓機構事物 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業正常運作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會切實保障和找工作總支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門參公院校離辭職 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業性廠家首要養老金公司保險公司網上繳費總支出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工作單位事業性工作單位職業技能年金網上繳費費用 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療環保與策劃養育花費 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門衛生事業標準醫學 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業組織醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保障措施開支 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房變革花費 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居公積金貸款 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年決算機關單位縣政府性理財產品決算總支出功能鍵細分決算表 |
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| 核編估算計量單位:昆明市松江區合作項目討論會服務性核心 | 機構:元 |
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| 項目流程 | 當地政府性新基金概預算付款收入支出 |
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| 性能劃分類別項目標識號 | 作用類別課目公司名稱 | 累計 | 首要花費 | 頂目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用院校似的公共服務費用補貼款一般開支區域經濟類型費用表 |
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| 織造概預算方:南京市松江區合作方式交流會服務質量中 | 行業:元 |
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| 頂目 | 一般來說公共服務預算表付款幾乎結余 |
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| 技能類別科目必商品代碼 | 功用定義會計分類名號 | 加總 | 相關人員金費 | 公供勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月工資副利撥出 | 686,321.06 | 686,321.06 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 基本的工薪 | 117,204.00 | 117,204.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補貼標準 | 24,888.00 | 24,888.00 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另一社會存在的保障手機繳費 | 65,957.54 | 65,957.54 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考核員工工資 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機構事業有成機構基礎社會養老穩妥手機繳費 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 工作年金激費 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它年終獎金福利金性支出 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 品牌和服務的其他支出 | 117,129.68 | 0.00 | 117,129.68 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 交互費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 16 | 課程培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動接待廳費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會專項經費 | 9,355.68 | 0.00 | 9,355.68 |
|
| 302 | 29 | 福利福利費 | 55,774.00 | 0.00 | 55,774.00 |
|
| 302 | 99 | 其它的商品信息和服務質量教育支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
| 303 |
| 對人和家中的政府補貼 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 房產房貸公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 719,065.94 | 117,129.68 |
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| 2017年預算表企業“三公”金費和行政單位工作金費工程預算時候表 |
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| 在編決算計量單位:昆明市松江區戰略合作溝通交流精準服務主 |
| 政府部門:千元 |
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| “三公”事業費財政預算數 | 機關事業單位進行專項經費費用數 |
| |||||
| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 因公接代費 | 公務接待租車新購及運轉費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 電腦運行費 |
| ||||
| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關于情況報告闡述
一、“三公”勞務費具體情況
本單位“三公”經費預算2017年度預算0.50萬元,2016年預算0.20萬元,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數增加0.30萬元。
二、國家機關運作金費決算
🧜方開機運行費用就是指財政預算方和參照物公務接待員法監管的事業方使用的大部分公開預決算財政預算撥付按排的大致結余中的每天的共用費用結余,本方屬事業方,故無金額才。
三、縣政府選購情形
2017🌱年度本單位政府采購預算0.70萬元,其中:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、預算表業績考核癥狀
2017月度,本企業無建設好項目結余費用預算,故無設立工作績效計劃工作管理的建設好項目。
五、名詞解釋:無