上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主要是職能作用
二、企業設有
三、估算編寫介紹
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相應的情況發生表明
天津市松江院校城服務培訓重點主要是職責
主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作
成都市松江專科大學城的服務核心學校設為
上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。
北京市松江大學考研城售后服務學校無獨立設置裝置
代詞說明
♐(一)差不多付出費用預決算:是省級預決算經理助理科室及分屬預決算企業單位為確保其企業健康使用、完畢守則本職工作每日任務而事業編的第四季度差不多付出費用計劃怎么寫,例如師勞務費支出和共用勞務費支出2個分。
꧒(二)新項目其他結余概算:是省級概算管理者部門乃至每一位員工及歸屬概算企自己事業單位為來完成行政事務本職工作項目卡、自己事業壯大要求或以政府壯大戰略重點、單一要求,在基礎其他結余模版核編的本年其他結余年度計劃。
♉(三)“三公”資金投入:是與省級民政有資金投入領撥內在聯系的個部門相應其部下組織成本工程預算組織施用省級民政付款安裝的因公回國(境)費、國度國度因公活動接持國度因公活動接持車采購及電腦程序運行費、國度國度因公活動接持接持費。各舉:因公回國(境)費主耍安裝企事業的單位及部下組織成本工程預算組織人工的國際合作關系討論會、重大的安全事故操作溝通、在外指導學習等的國際旅費、海外都市間交行運輸費、往宿費、膳食費費、指導費、公雜費等總開支;國度國度因公活動接持接持費主耍安裝全國的性專科擴大會議、國度重大的安全事故條例考察調研、專頂查驗相應外事團組接持討論會等下達國度國度因公活動接持或發展業務范圍所必需往宿費、交行運輸費、膳食費費等總開支;國度國度因公活動接持國度因公活動接持車采購及電腦程序運行費主耍安裝建制內國度國度因公活動接持運輸車輛的換新更新換代,相應用到安裝市里因公出去玩、國度國度因公活動接持材料對調、規章制度操作發展等所必需國度國度因公活動接持國度因公活動接持車能源費、維修部費、人行道過橋米線費、安全費等總開支。
🅠(四)工商登記電腦運行預備費預決算:指行政機關部門和參考公務接待員法管控的事業心部門適用應該通用預決算財政資金捐款合理安排的主要總總支出中的平時通用預備費預決算總總支出。
2018年決算規劃反映
2018𓄧年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ജ、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2꧅、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
| 2018年公司的財務部門結余預算表總表 | ||||
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| 編寫團隊:傷害市松江高中城服務項目中心站 |
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| 當年度純收入 | 本年度花費 | |||
| 活動 | 預算表數 | 業務 | 費用數 | |
| 預估合計 | ||||
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| 一、國庫補貼款工資 | 1075546.62 | 一、 | 一樣 共同產品費用支出 | 946,219.83 |
| 1. 常見通用預算表費用 | 1075546.62 | 二、 | 社會生活保駕護航和就業機會費用支出 | 81,374.16 |
| 2. 政府機關性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 治療衛生學與方案生小孩開支 | 27,609.09 |
| 二、教育事業薪資收入 |
| 四、 | 房產的保障總支出 | 20,343.54 |
| 三、行業廠家銷售經營收入水平 |
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| 四、另一工資收入 |
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| 薪資總金額 | 1075546.62 | 撥出總結 | 1,075,546.62 |
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2018年機構出納開支費用預算總表 | ||
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| 基層單位:元 |
年初費用支出 | ||
項目預算數 | ||
大多支出費用 | 大型項目教育支出 | |
的人員經費支出 | 共公事業費 | |
311,884.39 | 74,335.44 | 560,000.00 |
81,374.16 | 0.00 | 0.00 |
27,609.09 | 0.00 | 0.00 |
20,343.54 | 0.00 | 0.00 |
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441,211.18 | 74,335.44 | 560,000.00 |
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| 2018年方凈收入工程預算總表 |
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| 事業編團隊:東莞市松江本科大學城服務項目基地 |
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| 的單位:元 |
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| 內容 | 收益項目預算 |
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| 技能等級分類考試科目識別碼 | 功用定義課程和科目命名 | 加總 | 財政資金補貼款個人收入 | 企業盈利 | 事業企事編 | 的收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產經營薪水 |
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| 201 |
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| 一般來說公共信息安全服務收支 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機購接待室廳(室)及關于機購行政監察 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野正常運作 | 386,219.83 | 386,219.83 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 的政府接待室室接待室廳(室)及涉及醫療機構工作結余 | 560,000.00 | 560,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
|
| 中國社會得到保障和出去上班經費支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業發展企業離提前退休 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企企業企業企業企業大致給養老金公司付費付出 | 58,124.40 | 58,124.40 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關行業公司職業選擇年金繳付收入支出 | 23,249.76 | 23,249.76 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療管理衛生學與進度表生殖性支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業有成單位名稱醫療服務 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業方診療 | 27,609.09 | 27,609.09 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅有效保障支出費用 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改制經費支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房個人住房公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年機關單位經費支出工程預算總表 |
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| 定編部位:南京市松江大學時城服務培訓中心的 | 企業單位:元 |
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| 活動 | 總支出工程預算 |
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| 職能等級分類課程和科目編號規則 | 實用功能種類學科名號 | 預估合計 | 基礎開支 | 樓盤結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 通用服務費用支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府企業辦公室企業辦廳(室)及重要性醫療機構工作 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上運營 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 各種區政府辦公場所廳(室)及關于單位事務管理經費支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會發展服務保障和出去上班結余 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政企事業機關單位離辭職 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構企事業公司的差不多醫療商業保險商業保險繳納費用開支 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關工作企業工作企業事業年金納費收支 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學食品衛生與項目發育付出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業發展企機關事業單位醫院 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業基層單位醫治 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房有效保障支出費用 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產行政體制改革支出費用 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年行業財政局捐款出入概算總表 |
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| 編織部門:傷害市松江社會城服務培訓機構 |
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| 企業:元 |
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| 財政部門補貼款個人收入 | 財政局付款開支 |
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| 產品 | 預決算數 | 新項目 | 預估合計 | 基本上公開概預算 | 中央政府性貨幣基金費用 |
| |
| 一、大部分公用設施成本預算資源 | 1075546.62 | 一、 | 通常情況下公用設施服務質量經費支出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 |
|
| 二、中央政府性資金 | 0.00 | 二、 | 時代有保障和自主創業開支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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|
| 三、 | 醫療保障衛生防疫與行動計劃生二胎費用 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅有效保障結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 年收入總共 | 1075546.62 | 其他支出總共 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 |
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| 2018年基層單位大部分公共信息概工程預算開支功效等級分類概工程預算表 |
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| 預算編制崗位:滬市松江社會城服務于咨詢中心 | 基層單位:元 |
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| 創業項目 | 通常共同預算表花費 |
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| 系統總類題目識別碼 | 用途類別專業科目簡稱 | 預估合計 | 大多支出費用 | 大型項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 常見公益性功能性支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 對應部門工作廳(室)及對應裝置事宜 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業有成進行 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 另外政府部門辦公樓廳(室)及涉及到組織行政事務總支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
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| 208 |
|
| 發展有效保障了和就業創業經費支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業上的企業離退休年齡 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門創業企業單位根本養老服務商業保險激費其他支出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業上行業職業角色年金交款教育支出 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫院干凈與項目生肓總支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門工作公司醫療管理 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業企事業編治療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅基本保障其他支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房創新性支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產公積金貸款 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年方政府機構性債卷預決算費用的功能類型預決算表 |
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| 事業編制單位:武漢市松江一本大學城貼心服務機構 | 行業:元 |
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| 創業項目 | 現政府性投資基金費用經費支出 |
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| 技能定義專業科目簡碼 | 用途總類幾個會計科目名字大全 | 累計數 | 根本收入支出 | 建設項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年公司的一般的共同費用核心費用政府部門費用劃算類型費用表 |
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| 事業單位編制相關部門:成都市松江大學時城服務的主 | 計量單位:元 |
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| 產品 | 一般來說公眾成本預算常見支出費用 |
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| 的功能分為專業科目代碼 | 的功能分為題目名稱大全 | 自動求和 | 師專項經費 | 共用經費支出 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇福利微信付出 | 460,411.18 | 441,211.18 | 19,200.00 |
|
| 301 | 01 | 一般年薪 | 88,368.00 | 88,368.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 補貼款補貼款 | 21,504.00 | 21,504.00 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜補貼申請書費 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評薪資 | 191,550.00 | 191,550.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 市直機關行業機構常見社保費公司保險公司付費 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業年金手機繳費 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 就業根本社區醫療穩妥付費 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 另一社會中切實保障交款 | 10,462.39 | 10,462.39 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 住宅公積金貸款 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 302 |
| 進口商品和服務的收支 | 55,135.44 | 0.00 | 55,135.44 |
|
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
|
| 302 | 06 | 商業用電 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
|
| 302 | 28 | 公會接待費 | 5,812.44 | 0.00 | 5,812.44 |
|
| 302 | 29 | 好處費 | 17,323.00 | 0.00 | 17,323.00 |
|
| 302 | 99 | 一些淘寶商品和服務保障費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 515,546.62 | 441,211.18 | 74,335.44 |
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| 2018年工作單位“三公”資金投入和企事業單位行駛資金投入費用預算表 |
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| 核編部:南京市松江大學生城服務性心中 |
| 的單位:70萬 |
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| 2018年“三公”勞務費費用預算數 | 2018年機關事業單位正常運作資金項目預算數 |
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| 總計 | 因公出國旅游(境)費 | 因公接侍費 | 公務活動使用車購進及運營費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 運營費 |
| ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2018年部位“三公”接待費和機構使用接待費工程預算狀況表 | |||||||||
一些事情闡明
一、“三公”費用費用
🍸本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
二、國家機關進行事業費決算
🃏危險機關加載勞務費就是指行政訴訟標準和操作因公員法操作的企業標準利用一般來說共同工程預算財務補貼款計劃的基本的其他總支出中的日常生活公供勞務費其他總支出,本標準屬企業標準,故無標準。
三、相關部門采購管理時候
2018ꩲ年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
2018🎶年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。